你好之前預(yù)估退貨怎么做的
編制會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)整分錄: 1、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品多記領(lǐng)用材料30萬元,若會(huì)計(jì)調(diào)賬分錄?審計(jì)調(diào)整分錄? 2、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)處置廢品損失的殘料變價(jià)收入現(xiàn)金2萬元未入賬,建議會(huì)計(jì)做調(diào)整會(huì)計(jì)分錄。 3、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)將外購商品買價(jià)50萬元用于職工福利活動(dòng),會(huì)計(jì)做了記入管理費(fèi)用50萬的會(huì)計(jì)分錄,審計(jì)調(diào)整分錄是?若是本年度?若是以前年度?不考慮所得稅因素。 4、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆入賬原材料為虛賬200萬元,掛到了應(yīng)付賬款,建議會(huì)計(jì)調(diào)整虛賬。 5、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)在建工程多記材料成本500萬,查該材料尚未領(lǐng)用儲(chǔ)存在倉庫中,建議調(diào)賬。 6、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年度多結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本3000萬元,審計(jì)調(diào)整分錄是?不考慮所得稅因素。 7、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆為購貨單位墊付的運(yùn)費(fèi)已收回現(xiàn)金2萬元沒有及時(shí)入賬,建議會(huì)計(jì)做入賬處理。 8、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年一筆庫存材料毀損5萬元已全部列入營業(yè)外支出,經(jīng)核實(shí)應(yīng)為責(zé)任事故損失,除責(zé)任人賠償外記入管理費(fèi)用,應(yīng)由責(zé)任人賠償1萬元,做調(diào)整分錄。9、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年一筆承擔(dān)的已結(jié)案訴訟費(fèi)6萬元仍掛在其他應(yīng)收款賬戶,建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄,若所得稅率為25%,調(diào)整所得稅。 10、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位未做假退料手續(xù)600萬元,建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄,不考慮其它因素。 11、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年一筆掛賬的庫存商品盤點(diǎn)盈余120萬為盤點(diǎn)現(xiàn)場記錄錯(cuò)誤所致,建議會(huì)計(jì)做銷賬處理。 12、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年支出的廣告費(fèi)400萬元由于廣告公司違約現(xiàn)已經(jīng)全額退回,會(huì)計(jì)做了借記銀行存款貸記其他應(yīng)付款的分錄,審計(jì)調(diào)整分錄是?如果所得稅率是25%調(diào)整所得稅。 13、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年出售的商品售價(jià)6000萬元,外加13%銷項(xiàng)稅,貨款已于上年收到,會(huì)計(jì)做了借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄,主營業(yè)務(wù)成本已于上年結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)做調(diào)整分錄,不考慮所得稅因素。 14、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年已全額處置的一項(xiàng)事故損失今年意外收到事故責(zé)任人的現(xiàn)金賠償3萬元尚未入賬,建議會(huì)計(jì)做收賬處理。 15、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上個(gè)月多計(jì)提了5萬元單位科研人員工資,其它附加費(fèi)用尚未提取,建議做沖銷處理。 16、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆2000萬的其他應(yīng)收款賬異常,經(jīng)確認(rèn)為被審計(jì)單位一位股東因個(gè)人原因抽走投資,經(jīng)核實(shí)建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄。17、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)本年度,一筆對(duì)外捐贈(zèng)100萬異常,經(jīng)查實(shí)為是向一投資人分配的股利建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄。18、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆4萬元的殘料變價(jià)收入未入賬,經(jīng)查實(shí)為上年度清理報(bào)廢廠房的殘料收入,廠房報(bào)廢清理已于上年結(jié)轉(zhuǎn)了營業(yè)外支出,建議將現(xiàn)金入賬。 19、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)領(lǐng)用材料成本多記1000萬元,查該批產(chǎn)品尚未完工結(jié)轉(zhuǎn),建議調(diào)整虛賬。 20、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年應(yīng)納稅所得額多計(jì)算了10萬元,經(jīng)溝通做調(diào)賬分錄。
在做一家軟件服務(wù)類企業(yè)的23年審計(jì),客戶確認(rèn)收入的的依據(jù)是待項(xiàng)目完工后整體確認(rèn)相關(guān)項(xiàng)目收入。其中客戶說23年發(fā)生的成本中存在22年發(fā)生的,現(xiàn)取兩年毛利率都為40%將差額調(diào)整22年主營成本,并同時(shí)調(diào)增對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款。同時(shí)將未完工的項(xiàng)目收入調(diào)整到預(yù)收賬款,同時(shí)將對(duì)應(yīng)的成本調(diào)整至存貨,此外將部分計(jì)入管理費(fèi)用的人員工資根據(jù)實(shí)際發(fā)生調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本和銷售費(fèi)用。以上是做出的相關(guān)調(diào)整,請(qǐng)問:調(diào)整后新增的存貨,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,審計(jì)這些科目時(shí)讓對(duì)方提供相關(guān)資料要有哪些,并怎么披露,我剛做不久,有些疑惑,還請(qǐng)教學(xué)一下。
#提問#老師去年年底賬務(wù)上倉庫產(chǎn)成品有盤盈 盤虧很多,通過待處理財(cái)產(chǎn)損益,未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,因?yàn)檫€未查明原因,暫時(shí)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)了;今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復(fù)了,同時(shí)庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)多了,需要沖回,跨年了,(因?yàn)榘l(fā)票和出庫單分開了,分別做了一次)今年應(yīng)該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫一下,謝謝,去年年底根據(jù)現(xiàn)有庫存一起處理盤盈盤虧很多,收入和稅金直接沖科目還是用以前年度損益調(diào)整
23年末審計(jì)調(diào)整,計(jì)提了退貨預(yù)估,開賬做在了上一年。分錄是掛以前年度調(diào)整,收入成本,流動(dòng)資產(chǎn),流動(dòng)負(fù)債。這是因?yàn)閷徲?jì)續(xù)調(diào)包含了22年的么?因?yàn)閷徲?jì)調(diào)整憑計(jì)有涉及年初未分配利潤。那本年實(shí)際退貨產(chǎn)生時(shí),分錄如何入賬?謝謝
物業(yè)公司被審計(jì)有一項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)的充電設(shè)備16.38萬,在當(dāng)年2022年計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本?,F(xiàn)在審計(jì)要求調(diào)整項(xiàng)目。2020年12月付了合同90%的款147420元,當(dāng)時(shí)工程完工。借:主營業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi),貸:銀行存款。尾款10%作為質(zhì)保金1年后付,在2022年1月支付尾款16380,借貸的分錄同上面一樣?,F(xiàn)在審計(jì)認(rèn)為財(cái)務(wù)核算不規(guī)范,未計(jì)入固定資產(chǎn)科目。物業(yè)公司以前是小規(guī)模納稅人,從去年2023年7-8月轉(zhuǎn)成一般納稅人的。這個(gè)賬目怎么調(diào)整,計(jì)入固定資產(chǎn)涉及折舊,這2年左右的折舊怎么補(bǔ)提?
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對(duì)嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關(guān)系對(duì)不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對(duì)應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對(duì)應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒有問題 2:總包會(huì)計(jì)說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個(gè)人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對(duì)方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報(bào),對(duì)于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
付重了1年前建廠房用的沙子水泥款,該怎么銷賬,分錄怎么做
建筑公司,要給外面找得小工發(fā)工資,幾千塊錢,該怎么做,能做工資表嗎
老師您好,公司的一般納稅人想建房產(chǎn)土地稅,幫我粗略算計(jì)算一下,它的建筑面積為89平米,土地面積為34平方米。房子原值大約在9萬元左右,土地租金每平方在4元左右,老師,您大約能算出來多少錢每個(gè)月交房產(chǎn)稅和土地稅
22年,借:年初未分配利潤,主營成本,其他流動(dòng)資產(chǎn)。貸:主營收入,其他流動(dòng)負(fù)債
23年同理。我的理解是審計(jì)在做23年審計(jì)時(shí),按統(tǒng)一口徑還原到22年開始做這個(gè)退貨預(yù)估
其他流動(dòng)資產(chǎn),其他流動(dòng)負(fù)債都是科目,你是不自己增加上的
借以前年度損益調(diào)整 其他流動(dòng)負(fù)債, 貸年初未分配利潤 以前年度損益調(diào)整其他流動(dòng)資產(chǎn)
但到了24年,正常涉及23年的退貨預(yù)估,會(huì)在24年實(shí)際產(chǎn)生,也入正常收入成本了,那針對(duì)這個(gè)23年年末預(yù)估,24年應(yīng)該如何回調(diào)呢?具體分錄是怎樣呢?謝謝
借以前年度損益調(diào)整 其他流動(dòng)負(fù)債, 貸年初未分配利潤 以前年度損益調(diào)整其他流動(dòng)資產(chǎn) 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸銀行存款。
請(qǐng)問老師,這里調(diào)整后,以前年度損益調(diào)整都能結(jié)為0的嗎?
月末的時(shí)候,把他結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就行
老師,請(qǐng)問年末審計(jì)調(diào)整的計(jì)提信用減值,壞帳準(zhǔn)備這些,次年是需要原筆反沖的吧?
你好 你是收回來了嗎?
沒有,但正常這些不是每月反沖再計(jì)提么?
計(jì)提的內(nèi)容不全是已知壞賬的吧?
壞賬準(zhǔn)備是計(jì)提的壞賬 信用減值這里面有債券的,也有壞賬的。
這個(gè)計(jì)提了一般不沖回呀