第三計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 不需要加上管理費(fèi)的進(jìn)項(xiàng) 你們這個(gè)是掛靠工程嗎?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
甲建筑公司為增值稅一般納稅人,機(jī)構(gòu)所在地為A市,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營(yíng),4月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)承包B市一家毛巾生產(chǎn)廠的廠房改造工程,當(dāng)月竣工結(jié)算,工程總價(jià)款為6550萬元,發(fā)生分包支出1550萬元,取得分包企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(2)承包本市一家鋼鐵廠的庫房建設(shè)工程,本月全部完工,建設(shè)施工合同中注明工程總價(jià)款為1660萬元。另外取得對(duì)方支付的提前竣工獎(jiǎng)135萬元。甲建筑公司購進(jìn)用于改造工程的材料,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅金額為460萬元。(3)承包一家超市的裝飾工程,完工后向超市收取人工費(fèi)18萬元、管理費(fèi)3萬元、輔助材料費(fèi)5萬元。工程主要材料由超市提供。(4)將一處閑置倉庫對(duì)外出租,取得當(dāng)月租金收入33萬元。(5)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)自建的不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目,取得轉(zhuǎn)讓收入1300萬元(含稅),該項(xiàng)目2015年12月完工(選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅)。已知:上述金額均為含稅金額,上述業(yè)務(wù)除明確已知的外,一律按一般計(jì)稅方法計(jì)稅;本月無其他購進(jìn)業(yè)務(wù)。計(jì)算各項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅和當(dāng)月應(yīng)納增值稅總額。
甲建筑公司為增值稅一般納稅人,機(jī)構(gòu)所在地為A市,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營(yíng),4月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)承包B市一家毛巾生產(chǎn)廠的廠房改造工程,當(dāng)月竣工結(jié)算,工程總價(jià)款為6550萬元,發(fā)生分包支出1550萬元,取得分包企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(2)承包本市一家鋼鐵廠的庫房建設(shè)工程,本月全部完工,建設(shè)施工合同中注明工程總價(jià)款為1660萬元。另外取得對(duì)方支付的提前竣工獎(jiǎng)135萬元。甲建筑公司購進(jìn)用于改造工程的材料,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅金額為460萬元。(3)承包一家超市的裝飾工程,完工后向超市收取人工費(fèi)18萬元、管理費(fèi)3萬元、輔助材料費(fèi)5萬元。工程主要材料由超市提供。(4)將一處閑置倉庫對(duì)外出租,取得當(dāng)月租金收入33萬元。(5)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)自建的不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目,取得轉(zhuǎn)讓收入1300萬元(含稅),該項(xiàng)目2015年12月完工(選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅)。已知:上述金額均為含稅金額,上述業(yè)務(wù)除明確已知的外,一律按一般計(jì)稅方法計(jì)稅;本月無其他購進(jìn)業(yè)務(wù)。計(jì)算各項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅和當(dāng)月應(yīng)納增值稅總額。
上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月開始更正,是什么意思
兩年年報(bào)未報(bào)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)異常需要怎么解除
商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有建筑材料銷售,可以購入混凝土,再銷售嗎?還是銷售混凝土需要有建筑資質(zhì)
未分配利潤(rùn)有余額 但是還有工資沒發(fā)放 我怎么通過分錄調(diào)整呢
老師,房開企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 是不是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒有記賬固定資產(chǎn)也沒有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
是的呀,總包收我們3%管理費(fèi)
我現(xiàn)在不知道他這個(gè)說的損失6萬多的稅怎么算的
對(duì)方計(jì)算的增值稅稅負(fù)是多少,你根據(jù)這個(gè)稅負(fù)來給他提供增值稅發(fā)票,具體的多少稅率,你們可以自己決定。不一定是9%,可以是13%的。比如材料的發(fā)票,不是還有這個(gè)3%的管理費(fèi)就不要再計(jì)算進(jìn)去了。這個(gè)是他賺取的,不是你單位的,你不應(yīng)該給他提供進(jìn)項(xiàng)。這是他需要繳納的 假設(shè)增值稅稅負(fù)是3% 372.1乘以3% 372.1×9%-372.1×6%,稅額提供這些就行
如果不含稅的金額是100萬,那就是100×9%-100×3% 提供這些稅額
現(xiàn)在對(duì)方讓我們按1307940.43按3%開票,我們合同是9%,他說如果按9%開就少6萬,我就是沒明白咋算的
忘記打碼了
你好,他讓你們提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是1307940.43×3%嘛,那剩下的這6%的稅款是他要扣除你們的稅款是不是?
你少開發(fā)票的話,那你是也是多承擔(dān)了稅款,他繳納的稅款不就應(yīng)該你們來承擔(dān)?
第一張圖算增值稅稅差的時(shí)候,他未開發(fā)票是按3%測(cè)算的,得出的稅差是算在圖二增值稅附加里面作為扣除項(xiàng)的,最后總計(jì)金額出現(xiàn)在圖三應(yīng)扣款總計(jì)中, 那之前按3%算未開票,導(dǎo)致結(jié)算款比按9%算要多唄?
就是現(xiàn)在票按稅負(fù)率3%算的話票多了,不需要開9%的票,開3%的話結(jié)算款多點(diǎn),要開9%的票的話,結(jié)算款就少?是這個(gè)意思嗎
我現(xiàn)在不知道他說的6萬怎么算
是的對(duì)的,你開3%,人家開13%。稅差差了10%,你開出來的價(jià)稅合計(jì)會(huì)大于對(duì)方的價(jià)稅合計(jì)
總包開給業(yè)主是9%,他讓我們開3%,我們之前開的是9%
那你開的3%不能高于他的收入 也就是你開出去的不含稅金額不能高于他開給業(yè)主的不含稅金額