借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
編制會計或?qū)徲嬚{(diào)整分錄: 1、在審計時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品多記領(lǐng)用材料30萬元,若會計調(diào)賬分錄?審計調(diào)整分錄? 2、在審計時發(fā)現(xiàn)處置廢品損失的殘料變價收入現(xiàn)金2萬元未入賬,建議會計做調(diào)整會計分錄。 3、在審計時發(fā)現(xiàn)將外購商品買價50萬元用于職工福利活動,會計做了記入管理費用50萬的會計分錄,審計調(diào)整分錄是?若是本年度?若是以前年度?不考慮所得稅因素。 4、在審計時發(fā)現(xiàn)一筆入賬原材料為虛賬200萬元,掛到了應(yīng)付賬款,建議會計調(diào)整虛賬。 5、在審計時發(fā)現(xiàn)在建工程多記材料成本500萬,查該材料尚未領(lǐng)用儲存在倉庫中,建議調(diào)賬。 6、在審計時發(fā)現(xiàn)上年度多結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本3000萬元,審計調(diào)整分錄是?不考慮所得稅因素。 7、在審計時發(fā)現(xiàn)一筆為購貨單位墊付的運費已收回現(xiàn)金2萬元沒有及時入賬,建議會計做入賬處理。 8、在審計時發(fā)現(xiàn)當(dāng)年一筆庫存材料毀損5萬元已全部列入營業(yè)外支出,經(jīng)核實應(yīng)為責(zé)任事故損失,除責(zé)任人賠償外記入管理費用,應(yīng)由責(zé)任人賠償1萬元,做調(diào)整分錄。9、在審計時發(fā)現(xiàn)去年一筆承擔(dān)的已結(jié)案訴訟費6萬元仍掛在其他應(yīng)收款賬戶,建議會計做調(diào)整分錄,若所得稅率為25%,調(diào)整所得稅。 10、在審計時發(fā)現(xiàn)被審計單位未做假退料手續(xù)600萬元,建議會計做調(diào)整分錄,不考慮其它因素。 11、在審計時發(fā)現(xiàn)當(dāng)年一筆掛賬的庫存商品盤點盈余120萬為盤點現(xiàn)場記錄錯誤所致,建議會計做銷賬處理。 12、在審計時發(fā)現(xiàn)上年支出的廣告費400萬元由于廣告公司違約現(xiàn)已經(jīng)全額退回,會計做了借記銀行存款貸記其他應(yīng)付款的分錄,審計調(diào)整分錄是?如果所得稅率是25%調(diào)整所得稅。 13、在審計時發(fā)現(xiàn)上年出售的商品售價6000萬元,外加13%銷項稅,貨款已于上年收到,會計做了借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款的會計分錄,主營業(yè)務(wù)成本已于上年結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)做調(diào)整分錄,不考慮所得稅因素。 14、在審計時發(fā)現(xiàn)上年已全額處置的一項事故損失今年意外收到事故責(zé)任人的現(xiàn)金賠償3萬元尚未入賬,建議會計做收賬處理。 15、在審計時發(fā)現(xiàn)上個月多計提了5萬元單位科研人員工資,其它附加費用尚未提取,建議做沖銷處理。 16、在審計時發(fā)現(xiàn)一筆2000萬的其他應(yīng)收款賬異常,經(jīng)確認(rèn)為被審計單位一位股東因個人原因抽走投資,經(jīng)核實建議會計做調(diào)整分錄。17、在審計時發(fā)現(xiàn)本年度,一筆對外捐贈100萬異常,經(jīng)查實為是向一投資人分配的股利建議會計做調(diào)整分錄。18、在審計時發(fā)現(xiàn)一筆4萬元的殘料變價收入未入賬,經(jīng)查實為上年度清理報廢廠房的殘料收入,廠房報廢清理已于上年結(jié)轉(zhuǎn)了營業(yè)外支出,建議將現(xiàn)金入賬。 19、在審計時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)領(lǐng)用材料成本多記1000萬元,查該批產(chǎn)品尚未完工結(jié)轉(zhuǎn),建議調(diào)整虛賬。 20、在審計時發(fā)現(xiàn)上年應(yīng)納稅所得額多計算了10萬元,經(jīng)溝通做調(diào)賬分錄。
#提問#老師去年年底賬務(wù)上倉庫產(chǎn)成品有盤盈 盤虧很多,已處理賬務(wù),今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復(fù)了,因為發(fā)票和出庫單分開了,分別做了一次,今年應(yīng)該怎么紅沖和充成本呢?具體分錄寫一下,謝謝
#提問#老師去年年底賬務(wù)上倉庫產(chǎn)成品有盤盈 盤虧很多,通過待處理財產(chǎn)損益,未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,因為還未查明原因,暫時放到其他流動資產(chǎn)了;今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復(fù)了,同時庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)多了,需要沖回,跨年了,(因為發(fā)票和出庫單分開了,分別做了一次)今年應(yīng)該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫一下,謝謝
#提問#老師去年年底賬務(wù)上倉庫產(chǎn)成品有盤盈 盤虧很多,通過待處理財產(chǎn)損益,未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,因為還未查明原因,暫時放到其他流動資產(chǎn)了;今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復(fù)了,同時庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)多了,需要沖回,跨年了,(因為發(fā)票和出庫單分開了,分別做了一次)今年應(yīng)該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫一下,謝謝,去年年底根據(jù)現(xiàn)有庫存一起處理盤盈盤虧很多
#提問#老師去年年底賬務(wù)上倉庫產(chǎn)成品有盤盈 盤虧很多,通過待處理財產(chǎn)損益,未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,因為還未查明原因,暫時放到其他流動資產(chǎn)了;今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復(fù)了,同時庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)多了,需要沖回,跨年了,(因為發(fā)票和出庫單分開了,分別做了一次)今年應(yīng)該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫一下,謝謝,去年年底根據(jù)現(xiàn)有庫存一起處理盤盈盤虧很多,收入和稅金直接沖科目還是用以前年度損益調(diào)整
轉(zhuǎn)賬回單上可以注明是彩禮嗎?
老師你好,明天去一家公司接手往來會計,之前沒從事過這類型的,公司主要業(yè)務(wù)是售賣豬肉,面試時老板說了每天業(yè)務(wù)很多,客戶群體有公司、學(xué)校、個人、電商這些,請問一下交接的時候要注意哪些?
有一項成本,沒有發(fā)票,調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
老師好。。購買黃金贈送客戶,這個要繳納消費稅嗎?或者是要向稅局申報嗎
老師你好!個稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
老師,開發(fā)票時,輸入單位名稱后 下方稅號不能自動帶出來,需要手動輸入。這樣的開票沒問題吧。我還是第一次遇到 以前都是單位名稱輸進去稅號自動就帶出來了
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
稅金不用體現(xiàn)了
稅金在哪個年度就在哪個年度吧,要是還改稅金,就要和稅局解釋
意思是貸方收入加銷項稅額合并金額科目也不用出現(xiàn),可以直接用以前年度損益科目代替是吧
可以這樣操作的話最好,那這是依據(jù)財務(wù)哪條規(guī)定?能發(fā)一下看看嗎?沒見過這樣用的
是指提現(xiàn)收入金額,不是相加的,只沖減錯誤的收入
增值稅多交的不沖了嗎?怎么重回
那就一起做紅沖 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅? 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤