現(xiàn)在只有取得了正確的票據(jù)才能勾選抵扣
電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)里面的進(jìn)項稅,與公司賬面的進(jìn)項稅不一致。請問怎么調(diào)整。(由于在上半年時,有發(fā)票,沒有收到,可在勾選系統(tǒng)里勾選了。以后這張發(fā)票都收不到)。請問怎樣把電子稅務(wù)局進(jìn)項稅和賬面進(jìn)項稅調(diào)一致。
老師,電子稅務(wù)局后臺系統(tǒng)有幾年前的進(jìn)項票還沒勾選認(rèn)證,發(fā)票也沒有,這種情況怎么處理呢
老師,請問下,一張增值稅發(fā)票,我12月份勾選了沒有賬務(wù)處理,1月份入了成本做了進(jìn)項稅,導(dǎo)致做賬系統(tǒng)和報稅系統(tǒng)進(jìn)項稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢
老師好,1月份有筆業(yè)務(wù)做賬了,但是在稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有勾選發(fā)票,然后在4月份交稅時,也沒有勾選這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票,導(dǎo)致賬上比稅務(wù)上系統(tǒng)上交的稅少,這怎么處理?
幾年前的發(fā)票稅號錯誤,導(dǎo)致進(jìn)項稅務(wù)系統(tǒng)沒有勾選,財務(wù)賬做了進(jìn)項,怎么處理現(xiàn)在?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
那這種是對方紅沖了重新開嗎?然后我這邊財務(wù)賬分錄還要調(diào)整嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:利潤分配
原來做賬的時候不是做過借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項了嘛
已經(jīng)做了進(jìn)項,直接勾選,然后抵扣了就行