你好 多抵的進項可以進項轉(zhuǎn)出??
電子稅務局申報系統(tǒng)里面的進項稅,與公司賬面的進項稅不一致。請問怎么調(diào)整。(由于在上半年時,有發(fā)票,沒有收到,可在勾選系統(tǒng)里勾選了。以后這張發(fā)票都收不到)。請問怎樣把電子稅務局進項稅和賬面進項稅調(diào)一致。
賬上與電子稅務局申報系統(tǒng)中的銷項進項數(shù)據(jù)不一致,查賬發(fā)現(xiàn)去年有一筆進項稅額直接計入到費用中了,但是申報的時候又認證抵扣了,請問這筆稅額如何調(diào)整
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務系統(tǒng)里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務系統(tǒng)一致。 仔細想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進項少。 系統(tǒng)進項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補做費用的 借:營業(yè)費用52252.77 進項稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計全部都是差旅費) 貸:銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進項稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進項嗎?
你好老師,請問我們現(xiàn)在電子稅務局的進項勾選大于我們賬套里的進項票,而實際庫存商品又已經(jīng)用完,導致我電子稅務局有進項票可以勾選抵扣而賬套里的進項無法與稅務局數(shù)據(jù)一致抵扣銷項,請問下我要怎么做呢?
老師電子稅務局系統(tǒng)里查到進項稅票很多是個人消費的就沒有來公司報賬,導致賬上待認證跟系統(tǒng)對不上,這種怎么處理,可以在進項系統(tǒng)里做不抵扣么
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
分錄怎么做
把原來抵扣時的分錄發(fā)來看一下
沒有做分錄,什么都沒有做,連票都沒有拿到,她就直接勾選了,也就是說,在當時那個月,賬面進項和稅務局進項是不平的
你好 那您直接轉(zhuǎn)出就可以 填寫報表??
借:應交稅金——進項稅額,貸:應交稅金——進項稅額轉(zhuǎn)出,是這樣做嗎?然后報稅的時候,再填表格
你原來沒有做分錄,你現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)出帳上,也不用做分錄
怎么操作,就是電子稅務的報表,改一下嗎?還是怎么弄。望細說,謝謝
你好 報表二填寫進項轉(zhuǎn)出??