你好,年累計應該是一樣的吧,就是去年的加上今年的是正確的,只不過是當月不一致,你當月在申報的時候,這一部分就不要再申報了,你只申報所屬期一月份的進項就行了。
#提問#老師由于差額納稅開票,不含稅收入需要推出來,導致個別月份為了增值稅和開票系統(tǒng)里一致,導致報增值稅的國稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導致的,現(xiàn)在國稅系統(tǒng)收入改不了了,讓調(diào)報表的,那我3月份和8月份的需要怎么做分錄?貸方寫主營業(yè)務收入借方用什么科目?急老師
老師,請問下,12月份收到帳成本票,沒入賬,這個1月份入成本,進項票12月份勾選認證了,那我1月份做成本,進項稅,是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額呢,還是待認證進項稅額
老師,請問下,一張增值稅發(fā)票,我12月份勾選了沒有賬務處理,1月份入了成本做了進項稅,導致做賬系統(tǒng)和報稅系統(tǒng)進項稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢
晚上好呀,請教一個問題:A同學這個月進項發(fā)票勾選,不小心勾選了以前月份不能抵扣的發(fā)票,且當月賬務系統(tǒng)里進項稅額也沒有體現(xiàn)(已經(jīng)在之前月份價稅合計入賬了的),稅費已經(jīng)交了,請問這個賬務應該怎么處理呢?月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師好,我已經(jīng)把增值稅申報繳納了。但把一筆業(yè)務做賬了,但是進項發(fā)票沒有在系統(tǒng)上勾選,這導致賬上個系統(tǒng)的增值稅和附加稅對不上,這應該怎么辦?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
年累計數(shù)一致就行嗎,如果勾選和賬務處理所屬期不一致,最好的做法是什么呀
你好,可以的,可以這么做的。最好的方法就是做到今年。
好嘞,謝謝
不用客氣,工作愉快。