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老師去年多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?這種做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的以后還可以再轉(zhuǎn)回嗎

2024-07-15 20:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-15 20:27

您好,這個(gè)的話,當(dāng)時(shí)借方是做費(fèi)用了嗎,還是原材料,就是采購(gòu)這個(gè)發(fā)票的

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2024-07-15 20:37

老師,加油站進(jìn)的汽油,當(dāng)時(shí)入賬:借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,抵扣時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

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齊紅老師 解答 2024-07-15 20:37

對(duì)的,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,就是這樣

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2024-07-15 20:38

入賬時(shí)價(jià)稅分離了

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齊紅老師 解答 2024-07-15 20:39

嗯對(duì),是這樣處理的了

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2024-07-15 20:46

老師,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 20:46

借庫(kù)存商品貸方 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2024-07-15 20:51

老師,如果這么做購(gòu)銷存報(bào)表都得修改,價(jià)稅分離了,怎么能轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里呢?能解釋一下嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-15 20:52

因?yàn)橄喈?dāng)于你入庫(kù)的,但是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,所以這個(gè)要做到采購(gòu)的成本

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2024-07-15 20:55

老師,稅務(wù)局說(shuō)只是去年抵扣的多了,讓先轉(zhuǎn)出,以后還可以慢慢再抵扣,而不是不讓抵扣

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齊紅老師 解答 2024-07-15 20:56

那你就借方做其他流動(dòng)資產(chǎn),貸方做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后慢慢抵扣

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2024-07-15 21:02

為什么做到其他流動(dòng)資產(chǎn)?其他流動(dòng)資產(chǎn)指的什么?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 21:08

其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目就是說(shuō)我們沒(méi)有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅放到這里面

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您好,這個(gè)的話,當(dāng)時(shí)借方是做費(fèi)用了嗎,還是原材料,就是采購(gòu)這個(gè)發(fā)票的
2024-07-15
您好,這不是異常發(fā)票不寫(xiě)分錄的, 《附列資料(二)》第23a欄“異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額” 繼續(xù)抵扣:《附列資料(二)》第23a欄“異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額”負(fù)數(shù);(允許%2B重新確認(rèn)用于抵扣)在本欄填入負(fù)數(shù)。
2024-07-15
同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)回時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅。
2024-07-15
你好不能抵扣的填寫(xiě)附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-05-30
您好,不能再轉(zhuǎn)回來(lái)抵扣的
2022-05-13
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