您好,這個(gè)的話,當(dāng)時(shí)借方是做費(fèi)用了嗎,還是原材料,就是采購(gòu)這個(gè)發(fā)票的
我們公司最近被稅務(wù)局查出虛接進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是18年和19年抵扣的,現(xiàn)在稅務(wù)局讓去改20年增值稅報(bào)表,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣可以解決問(wèn)題嗎?以后稅務(wù)局還會(huì)找18年,19年的這個(gè)事的滯納金嗎?
去年做的這三筆分錄,上年未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要抵扣了,但是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,怎么做會(huì)計(jì)分錄
做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅還可以再轉(zhuǎn)回來(lái)抵扣嗎?
老師,稅務(wù)局讓做前幾年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,之后再提交留抵退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出呢
老師去年多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?這種做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的以后還可以再轉(zhuǎn)回嗎
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測(cè)?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開(kāi)的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫(xiě)的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問(wèn)一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開(kāi)到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國(guó)有葦場(chǎng)把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫(xiě)的呢?
老師,加油站進(jìn)的汽油,當(dāng)時(shí)入賬:借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,抵扣時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
對(duì)的,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,就是這樣
入賬時(shí)價(jià)稅分離了
嗯對(duì),是這樣處理的了
老師,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做?
借庫(kù)存商品貸方 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,如果這么做購(gòu)銷存報(bào)表都得修改,價(jià)稅分離了,怎么能轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里呢?能解釋一下嗎
因?yàn)橄喈?dāng)于你入庫(kù)的,但是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,所以這個(gè)要做到采購(gòu)的成本
老師,稅務(wù)局說(shuō)只是去年抵扣的多了,讓先轉(zhuǎn)出,以后還可以慢慢再抵扣,而不是不讓抵扣
那你就借方做其他流動(dòng)資產(chǎn),貸方做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后慢慢抵扣
為什么做到其他流動(dòng)資產(chǎn)?其他流動(dòng)資產(chǎn)指的什么?
其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目就是說(shuō)我們沒(méi)有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅放到這里面