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我們公司最近被稅務局查出虛接進項,進項是18年和19年抵扣的,現(xiàn)在稅務局讓去改20年增值稅報表,做進項稅轉出,這樣可以解決問題嗎?以后稅務局還會找18年,19年的這個事的滯納金嗎?

2020-11-25 20:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 20:30

你好! 稅務局處理后,就不會再交納滯納金了

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你好! 稅務局處理后,就不會再交納滯納金了
2020-11-25
你好;? ? 你這個是什么準則的;? 意思是適當轉出進項稅 ; 然后去補繳納即可 ;是嗎? ?
2022-09-05
你好,這個具體的是什么原因需要轉出,是簡易計稅或者是免稅對應的嗎?
2023-05-19
您好,紅字沖回計提成本費用分錄,增值稅結轉應交稅費未交增值稅
2022-01-04
1.進項稅額轉出時:借:以前年度損益調(diào)整 50 萬貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 50 萬 2.補交 20 萬增值稅時:借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 20 萬貸:應交稅費—未交增值稅 20 萬借:應交稅費—未交增值稅 20 萬貸:銀行存款 20 萬 3.補交 10 萬所得稅時:借:以前年度損益調(diào)整 10 萬貸:應交稅費—應交所得稅 10 萬借:應交稅費—應交所得稅 10 萬貸:銀行存款 10 萬 4.將“以前年度損益調(diào)整”科目余額結轉到“利潤分配—未分配利潤”科目(假設不考慮盈余公積):借:利潤分配—未分配利潤 40 萬(50 萬 %2B 10 萬 - 20 萬)貸:以前年度損益調(diào)整 40 萬
2024-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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