同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)??489.67%2B1500 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? ?489.67%2B1500 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)??1128.89 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? ?1128.89
新公司成立,6月開工資交社保,7月收到銀行回單扣繳 6月份 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費531.20(個人承擔(dān)),基本醫(yī)療保險費(個人承擔(dān))220.80,基本醫(yī)療保險費298.80(單位承擔(dān)),失業(yè)保險費33.20(個人承擔(dān)),合計1084元.7月份記賬支付6月社保,應(yīng)付職工薪酬借社會保險費298.8/其他應(yīng)付款個人社保借785.2/貸銀行存款1084。但是7月份未發(fā)放6月份工資,如何做賬
老師,2020年減免單位承擔(dān)的社保,6月份把單位和個人承擔(dān)的都交給了派遣公司,12月份補了個差額交了7-12月份的社保,這個怎么做賬?
老師 支付5月份工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資43500 貸:應(yīng)付應(yīng)付款-社保2567.14 其他應(yīng)付款-張三 -1164.85 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 995 銀行存款 41102.71 6月份A公司應(yīng)發(fā)工資總額為:47218.58元,公司承擔(dān)社保3574.85元,個人承擔(dān)社保3379.7元(其中張三6月份的社保仍由公司代墊1164.85元),6月份張三有工資1425扣除5月份1164.85元后,6月份發(fā)260.15元。 計提工資:借:管理費用 工資 47218.58 那么支付6月份工資是怎么寫呢?分錄與金額怎么確定呢?
7月份發(fā)了一個員工6月份和七月份的工資,6月份和七月份醫(yī)保和社保公司和個人分別承擔(dān),但住房公積金是他自己全部承擔(dān)如何寫分錄
那個工資社保的分錄幫我理一下,比如6月份的工資6月份計提,6月份的社保當(dāng)月交,6月份的個稅7月份申報繳納,工資是8月份發(fā)放,這些分錄要怎么做
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
老師您好,請問一下代扣代繳個稅股東電話能不是他本人的嗎?
老師,您好,想問一下就是個人維修的那種維修票。要不要簽合同???稅務(wù)有沒有要求四流合一呀?
老師,22年小規(guī)模是不是有政策免增值稅
老師您好,請問社會團體的會費收入和捐贈收入要交企業(yè)所得稅嗚?
中級會計包含的財務(wù)管理科目什么意思,
匯算清繳dan年報和所得稅表都還可以作廢嗎?
老師您好,公戶上的錢取得的活期利息收入怎么做賬?
想問下我24年1月有一票報關(guān)了,但是退稅不了,這個怎么處理
老師,我們公司個人的水電費,充值飯卡費。在支付工資的時候走的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在貸方有余額怎么沖平?
第一個會計分錄 我要分細(xì)一點嗎 區(qū)分個人社保和實發(fā)工資
同學(xué),你好 可以細(xì)分的
匯算清繳的時候 是不是管理費用里面的 個人社保部分 要調(diào)增所得稅費用
同學(xué),你好 不是呀,這個可以扣除的
管理費用里面的 個人承擔(dān)的社保能扣除所得稅?
同學(xué),你好 是呀,這個就是給工資呀
請問下個月用銀行存款發(fā)工資和交社保怎么做會計分錄
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款