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新公司成立,6月開工資交社保,7月收到銀行回單扣繳 6月份 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)531.20(個(gè)人承擔(dān)),基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人承擔(dān))220.80,基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)298.80(單位承擔(dān)),失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)33.20(個(gè)人承擔(dān)),合計(jì)1084元.7月份記賬支付6月社保,應(yīng)付職工薪酬借社會保險(xiǎn)費(fèi)298.8/其他應(yīng)付款個(gè)人社保借785.2/貸銀行存款1084。但是7月份未發(fā)放6月份工資,如何做賬

2020-08-13 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-13 10:53

你好,同學(xué)。 你這里交納的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 單位承擔(dān)部分 其他應(yīng)收款 個(gè)人部分 貸 銀行存款 然后發(fā)工資時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 個(gè)人部分

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快賬用戶4253 追問 2020-08-13 11:38

是這樣,這個(gè)我有點(diǎn)模糊,假如我7月份要發(fā)六月工資3000其中代扣個(gè)人的785.2.但是沒發(fā),就不要做記錄嗎?等到8月份發(fā)6月工資的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬3000貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分,貸銀行存款3000?

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快賬用戶4253 追問 2020-08-13 11:39

不對,貸其他應(yīng)收款785.2.銀行2214.8元,嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-13 11:46

要的啊 借 應(yīng)付職工薪酬 3000 貸 其他應(yīng)收款 785.2 銀行存款 差額 部分的 實(shí)際發(fā)放時(shí)這分錄處理的

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快賬用戶4253 追問 2020-08-13 11:53

知道,可是我七月份忘了發(fā)了工資,銀行存款差額工資也沒減少,這個(gè)月是不是不用做賬,等下個(gè)月8月份實(shí)際補(bǔ)發(fā)時(shí)再做這個(gè)?這個(gè)月要不要把這個(gè)扣掉工資做什么記錄?計(jì)提管理費(fèi)用什么的?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 11:59

你現(xiàn)在補(bǔ)的時(shí)候還是這分錄 的,不影響。計(jì)提 是之前的處理

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你好,同學(xué)。 你這里交納的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 單位承擔(dān)部分 其他應(yīng)收款 個(gè)人部分 貸 銀行存款 然后發(fā)工資時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 個(gè)人部分
2020-08-13
是的,你的賬務(wù)處理是對的
2021-03-24
修改第一個(gè)借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的 貸銀行
2023-04-08
補(bǔ)計(jì)提 7 - 12 月社保分錄的調(diào)整 補(bǔ)計(jì)提 7 - 12 月社保的分錄有誤,正確的應(yīng)為: 借:管理費(fèi)用(單位承擔(dān))1802.34 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社保(單位承擔(dān))1802.34 員工個(gè)人補(bǔ)繳部分的處理 工資扣減:可以在 12 月的應(yīng)付工資里面扣掉員工個(gè)人補(bǔ)繳的 930.24 元。在發(fā)放 12 月工資時(shí),做如下分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(應(yīng)發(fā)工資) 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)工資) 其他應(yīng)收款 - 社保(個(gè)人承擔(dān))930.24 個(gè)稅申報(bào):申報(bào) 12 月的個(gè)稅時(shí),需要減掉 930.24 元這部分個(gè)人所承擔(dān)的養(yǎng)老費(fèi)用。因?yàn)閭€(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)用屬于專項(xiàng)扣除,在計(jì)算個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),是可以從收入中扣除的,這樣能保證員工個(gè)人所得稅計(jì)算的準(zhǔn)確性,避免多交個(gè)稅。
2025-01-06
對的,先公司計(jì)提,然后個(gè)人的話在其他應(yīng)付款最后再轉(zhuǎn)銷。
2025-04-22
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