您好 借 應(yīng)交稅費-關(guān)稅 貸 銀行存款 后期收到貨物入庫 借 庫存商品 貸 應(yīng)交稅費-關(guān)稅
老師,20年12月份采購的貨物貨物已到,票在發(fā)票認證平臺查到已開,但沒有拿到發(fā)票我做了借:預付賬款貸:銀行存款,1月份拿到發(fā)票借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:預付賬款,這樣做對嗎?
老師,您好: 我想問下我們6月購進的存貨收到專票6月沒有認證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---進項稅額 待:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
我司在7月份收到一份海關(guān)進口增值稅繳款書 完稅價格125890.84 稅率 13% 稅款金額16365.81 稅款已經(jīng)在7月份銀行扣除了 但我這份海關(guān)繳款書要到8月份才認證抵扣的 關(guān)于這筆銀行扣的海關(guān)稅金 我的會計目錄應(yīng)該怎么做 還有我這份海關(guān)繳款書應(yīng)該在7月份做會計目錄還是在8月份做呢 因為我7月份是有做其他生意的
我想問一下我有一筆帶抵扣進項是發(fā)生在四月的分錄做的是借帶抵扣進項貸銀行存款而實際在增值稅報表抵扣是在6月抵扣的現(xiàn)在12月了我還沒有把帶抵扣進項轉(zhuǎn)到進項去主要是在填報表是累積進項和賬上的對不上就是這帶抵扣進項那我12月份要怎么做分錄啊
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購一批貨物,收到進項發(fā)票沒有認證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認證發(fā)票,但是也導致賬上沒有這一類商品,如果我認證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認證發(fā)票的時候是:借:庫存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款)
請問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時,收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對么
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他,請勿重復接單
請問老師公司主體已經(jīng)注銷了,之前開出的發(fā)票開錯了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補償金是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候,需要調(diào)增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權(quán)平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費用化支出 調(diào)回資本化支出的話,匯算時表單怎么填
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時買了那個床和床墊兩種,單價分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問過老師可以做3年,那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會就有差異了,那要調(diào)增嗎
請問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?