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我司在7月份收到一份海關進口增值稅繳款書 完稅價格125890.84 稅率 13% 稅款金額16365.81 稅款已經(jīng)在7月份銀行扣除了 但我這份海關繳款書要到8月份才認證抵扣的 關于這筆銀行扣的海關稅金 我的會計目錄應該怎么做 還有我這份海關繳款書應該在7月份做會計目錄還是在8月份做呢 因為我7月份是有做其他生意的

2021-08-05 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-05 12:11

同學你好 是進口的 借庫存商品 借進項 貸銀行存款

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同學你好 是進口的 借庫存商品 借進項 貸銀行存款
2021-08-05
您好 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 49048.93 借 庫存商品 31152.17 貸 銀行存款 49048.93+31153.17=80202.1
2021-09-18
你好,是進口商品,還是固定資產(chǎn),還是材料??
2021-09-18
同學你好 為什么不能撤銷?確認簽名了嗎
2021-09-15
現(xiàn)在申報11月的,那你這個預繳稅里面,你實際抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的預繳也填寫進去,填寫進去的話就會提示配比不通過的。
2022-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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