同學你好 是進口的 借庫存商品 借進項 貸銀行存款
我們是小規(guī)模納稅人,7月份給他6月的工資6600元,沒有給他交社保公積金,我在個稅的那個系統(tǒng)里看到有48的個稅?,F(xiàn)在8月了,公司銀行存款也沒有扣48元,是從他卡上扣了嗎。我應該怎么做6600元從銀行卡給他發(fā)工資的會計分錄呢
我司在7月份收到一份海關進口增值稅繳款書 完稅價格125890.84 稅率 13% 稅款金額16365.81 稅款已經(jīng)在7月份銀行扣除了 但我這份海關繳款書要到8月份才認證抵扣的 關于這筆銀行扣的海關稅金 我的會計目錄應該怎么做 還有我這份海關繳款書應該在7月份做會計目錄還是在8月份做呢 因為我7月份是有做其他生意的
我們上個月有份海關繳款書的自已在退稅勾選里出現(xiàn)了并已做勾選確認,這個應該是可以抵扣的,這幾天發(fā)現(xiàn)了這個問題,會計說不能撤銷了,該如何操作? 另一個說l海關繳款書這個如果在抵扣里勾選確認是如何操作的?因為出納說她什么也沒點,正常做內銷部分抵扣確認,然后外銷部分正常在退稅里做確認統(tǒng)計,這個海關繳款書是在退稅勾選確認做統(tǒng)計時自己跳出來的,她什么也沒做,電子口岸的卡也不在她這里,是不是該電子口岸里要操作一下的嗎?
我司8月份有一份海關增值稅繳款書 完稅價格37729.46,稅額49048.93.關稅繳款書完稅價格346146 稅額31153.17這批貨物還在海關那邊清關 但有關這份海關繳款書的增值稅稅額與關稅稅額兩筆稅額已在8.10號銀行那邊被海關扣稅額了,所以請問有關這兩筆銀行扣稅額的會計分錄應該怎么做呢?
老師,我想請問下,因為我們實際工作和理論會有很大的區(qū)別,在實際工作中經(jīng)常會把進項發(fā)票放到后面勾選,那就造成我們做賬,比如2022年2月份開的辦公用品的費用,2月份發(fā)票也已經(jīng)開過來了,但是在2022年的7月份勾選,那我們做賬就會在2022年的7月份 借,管理費用,借,進項稅,貸,銀行存款,這樣不符合權責發(fā)生制,但是我們公司都這么做賬的,我們會計說沒關系的
老師,所得稅匯算關于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調增嗎
請問老師前面的財務計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
問, ,職工薪酬支出及納稅調整明細表里的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別是什么意思?。??
自己公司一直有拿費用票給財稅公司做賬,但是沒有轉過錢給報銷人。現(xiàn)在是不是可以從公賬轉那個款給個人。
老師,小規(guī)模開多少票就生成一般納稅了?
老師你好,就是固定資產(chǎn)的折舊是含稅還是不含稅?
老師好,珠寶店(個體戶查賬征收)的綜合稅率怎么算呢?
老師好,請問發(fā)生與取得合同相關的律師咨詢費,差旅費,投標費分別計入哪里
公司車輛出租,一次開3年的租賃發(fā)票,車輛折舊能不能一次性提3年折舊
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險,工傷保險,失業(yè)保險個人部分有差額補繳,需要納入個稅扣減申報嗎?