同學(xué)您好,沒(méi)什么影響哈,如實(shí)開(kāi)具即可。
老師,請(qǐng)教下上月開(kāi)票的貨物,這個(gè)月客戶(hù)說(shuō)退貨,已開(kāi)發(fā)票紅沖,但是這月開(kāi)票的金額不夠沖抵退貨紅沖發(fā)票的金額,這個(gè)對(duì)申報(bào)有影響嗎?
老師好,上月開(kāi)的一張銷(xiāo)售鋼材的專(zhuān)票,對(duì)方發(fā)現(xiàn)有一個(gè)型號(hào)錯(cuò)誤,要求我們紅沖重開(kāi)。重開(kāi)的金額和紅沖金額相比少2000元。因?yàn)樯蟼€(gè)月開(kāi)的專(zhuān)票我已經(jīng)申報(bào)過(guò)增值稅了,這個(gè)月紅沖再重開(kāi)對(duì)我申報(bào)有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是賣(mài)空調(diào)的一般納稅人企業(yè)1月份有張發(fā)票紅沖,5月份重新開(kāi)了一張跟紅沖一樣的金額;但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票跟之前已抵扣的是不一樣的金額,想問(wèn)下,已抵扣的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能開(kāi)出去嗎?還能抵扣嗎?
老師,去年開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方發(fā)票開(kāi)票有誤,現(xiàn)在紅沖了,開(kāi)了藍(lán)色發(fā)票給我們,但是之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么寫(xiě)具體的分錄
老師請(qǐng)問(wèn):上個(gè)月有已抵扣發(fā)票開(kāi)票有誤進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方已重開(kāi),但開(kāi)具的金額跟之前沖紅的有小小的差額,這個(gè)有影響嗎。
費(fèi)用類(lèi)的科目需要用往來(lái)科目過(guò)渡嗎?
老師,專(zhuān)票已發(fā)出紅字確認(rèn)單,對(duì)方也確認(rèn)了,然后再怎么開(kāi)紅字發(fā)票
應(yīng)收賬款余額是銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷(xiāo)
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補(bǔ)價(jià)小于25%時(shí)候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國(guó)企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費(fèi)用咋樣做賬
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我二季度已經(jīng)交了13萬(wàn)的所得稅,一季度交了418984.97元。現(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個(gè)已交所得稅中沒(méi)包含二季度的13萬(wàn)?我該如何處理?我應(yīng)該補(bǔ)繳的是984868.12-418984.97-130000萬(wàn)
老師好,一般納稅人,裝修服務(wù)開(kāi)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請(qǐng)人舉證責(zé)任里認(rèn)為被申請(qǐng)人不履行法定職責(zé)的,這段話里不履行法定職責(zé)是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費(fèi)是怎么計(jì)稅的,能舉例說(shuō)明一下嗎?
之前有留底的話重新開(kāi)具的發(fā)票本月需要全部進(jìn)行認(rèn)證嗎,還是可以用留抵稅額。(上月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是因?yàn)橹鞍l(fā)票開(kāi)的餐費(fèi),品名開(kāi)錯(cuò)已全部沖紅重開(kāi))
是說(shuō)你目前留抵的稅額很大一部分是上期認(rèn)證后留下的,但是現(xiàn)在這部分發(fā)票沖紅了,重新開(kāi)具了的意思?