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Q

應(yīng)收賬款余額是銷項(xiàng)稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷

2025-08-22 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-22 13:35

你好,你要收到錢,才能沖減應(yīng)收。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:36

已經(jīng)收到尾款了,沖減之后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交稅額需要紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:37

你好,這個(gè)不需要。 是這樣的,比如借應(yīng)收賬款113,貸主營業(yè)務(wù)收入,100,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)13 你只管收錢,借銀行存款113,貸應(yīng)收賬款113.這個(gè)應(yīng)收賬款做平就可以了。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:42

我現(xiàn)在的分錄是這樣的,借 應(yīng)收賬款(銷項(xiàng)稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 預(yù)付賬款(價(jià)稅合計(jì))貸 主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:43

你好,你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。 或者說,你想要做什么

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:44

是之前財(cái)務(wù)做的,應(yīng)收賬款余額是銷項(xiàng)稅。這筆銷項(xiàng)稅月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。主營收入是收到尾款了一起確認(rèn)。想問一下怎么紅沖

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:45

我是要把應(yīng)收賬款這筆銷項(xiàng)稅紅沖了,然后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:46

你好,這個(gè)沒關(guān)系的。 你收到了錢,正常借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就可以了。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:47

不是的,我說的這一筆是已經(jīng)收到錢了的

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:48

你好,你看你現(xiàn)在做的2個(gè)分錄,第一個(gè)確認(rèn)銷項(xiàng),第二個(gè)確認(rèn)了收入。不需要沖。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:49

一共分三期的項(xiàng)目,上個(gè)月收到最后一筆尾款?,F(xiàn)在要把預(yù)付賬款全都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:50

然后現(xiàn)在應(yīng)收賬款里多了一筆增值稅

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:50

你好,你上面已經(jīng)過收入了。 不需要再次確認(rèn)。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:52

那只要把銷項(xiàng)稅紅沖嗎?因?yàn)橐恢睊煸谫~上了

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:56

你好,銷項(xiàng)稅,其實(shí)按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度可以不用結(jié)平

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:58

但是他是掛在應(yīng)收賬款下面的,不是應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:58

你好,按上面的分錄,你收到客戶錢,就可以借銀行存款,貸應(yīng)收賬款(銷項(xiàng)稅)

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 14:02

不是這個(gè)意思。 我現(xiàn)在看到的的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) ,是問怎么把這一筆掛在應(yīng)收賬款下面多出來的銷項(xiàng)稅紅沖了。

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齊紅老師 解答 2025-08-22 14:03

你好,這樣吧。如果你覺得不合適。 老師建議你直接紅沖之前的,然后按正確的重新做。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 14:04

做賬軟件已經(jīng)換了,只能看到之前的

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齊紅老師 解答 2025-08-22 14:06

你好,你是只能看到之前的余額還是什么。

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你好,你要收到錢,才能沖減應(yīng)收。
2025-08-22
你好 ; 你這個(gè)是跨年的話? ? 是的。 到時(shí)你要看影響了 所得稅沒有 ;? ?影響所得稅 到時(shí)在做處理 ;? 借貸方銷項(xiàng)稅抵減后 看下? 是哪個(gè)有金額余額? ?
2021-10-15
結(jié)轉(zhuǎn)了就可以 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-07
你好同學(xué),你們這種期末形成留抵稅額的情況是不需要做轉(zhuǎn)出增值稅處理的
2023-12-07
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅一并結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-04-10
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