你好,最終形成的負(fù)數(shù)可能要去稅務(wù)局上門申報(bào)。
給客戶開(kāi)的專票有一部分發(fā)生了退貨,所以我就部分紅沖了這個(gè)退貨的金額,沒(méi)有全額紅沖,為什么客戶就無(wú)法認(rèn)證這張發(fā)票了呢?
我上月開(kāi)出一張發(fā)票金額7萬(wàn)元,其中有一款產(chǎn)品本月發(fā)生退貨1萬(wàn)元,我沖紅了上月那張?jiān)l(fā)票,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票-7萬(wàn)元,再開(kāi)了6萬(wàn)元正數(shù)發(fā)票,購(gòu)方說(shuō)不能這么開(kāi)影響到上月發(fā)票的結(jié)算,要我只沖紅單個(gè)產(chǎn)品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購(gòu)方申請(qǐng)紅字信息表我才能開(kāi)部分的退貨
上月買的貨對(duì)方開(kāi)具發(fā)票而且我們已經(jīng)認(rèn)證,但是這個(gè)月退貨了,開(kāi)具的紅沖發(fā)票怎么做賬
2月對(duì)賬,2月開(kāi)了發(fā)票(發(fā)票號(hào):2776),有一個(gè)規(guī)格型號(hào)錯(cuò)了,4月紅沖掉重新開(kāi)了正確的型號(hào)(發(fā)票號(hào):806),3月對(duì)賬,開(kāi)3月發(fā)票,有60個(gè)退貨的(2月返工回來(lái),3月重新發(fā)貨,3月對(duì)賬開(kāi)M16380這個(gè)規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個(gè)退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,但是退貨的那60個(gè)正好開(kāi)在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對(duì)方財(cái)務(wù)能對(duì)2月份的賬,(對(duì)方財(cái)務(wù)未抵扣),請(qǐng)問(wèn)怎么解決
老師,上個(gè)月我們公司買了一批產(chǎn)品,普通發(fā)票上個(gè)月已經(jīng)開(kāi)給客戶了,這個(gè)月客戶給我們退貨了,那上個(gè)月我開(kāi)給這個(gè)客戶的普通發(fā)票是不是要紅沖,普通發(fā)票紅沖需要填寫(xiě)紅字信息表嗎
老師那臺(tái)球俱樂(lè)部基本沒(méi)有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂(lè)部可以核定嗎
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的開(kāi)票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
股東用專利出資的好處,兩方都有什么稅?
報(bào)完24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳款完需要怎么做賬
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳之后補(bǔ)交所得稅費(fèi)用。計(jì)提費(fèi)用時(shí),是進(jìn)入當(dāng)期的所得稅費(fèi)用,還是未分配利潤(rùn)啊,網(wǎng)上這2種處理方法都有,不知道哪個(gè)才是正確的
外貿(mào)公司開(kāi)銷售發(fā)票的時(shí)候怎么知道哪個(gè)是免稅哪個(gè)產(chǎn)品是不免稅的
你好,老師。納稅申報(bào)表附表二第28行這里需要填寫(xiě)嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
稅務(wù)上申報(bào)的工資,如果本月請(qǐng)假遲到扣的錢,是不是要從本月減去在申報(bào)?
你好 請(qǐng)問(wèn)以前年度的所有納稅申報(bào)表再哪查詢?
小規(guī)模納稅人也要這樣處理是吧,有未開(kāi)票收入,未開(kāi)票收入和開(kāi)票收入沖抵下來(lái)是正數(shù),這樣申報(bào)有影響不?
你好!一般是正數(shù)系統(tǒng)是可以提交,負(fù)數(shù)系統(tǒng)提交不了。要上門
是看申報(bào)總額是吧,不分開(kāi)票和未開(kāi)票多少是不?
你好,是的,是看最終的金額。