對你上月的申報沒有影響的哈,只影響減少本月的收入2000
老師 您好 小規(guī)模納稅人上個月開出的6張專票共6萬元要紅沖重開 這個月先重開了3張發(fā)票共3萬元 下個季度再重開3萬,這個月的空白發(fā)票只夠紅沖3張發(fā)票,那么你覺得是分開兩次紅沖好還是下個季度一起紅沖好呢?對做賬報稅分別有什么影響嗎?
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請問這個會計分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發(fā)現(xiàn)他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經(jīng)紅沖也重開了發(fā)票,請問這個會計分錄怎么處理
老師您好,我們上個月開一張專票,因為數(shù)量和單價開錯,客戶認證,昨天客戶申請了開紅沖申請,我們也給客戶重新開了發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請問有這個必要嗎?
老師你好,去年12月開的專用發(fā)票,這個月沖紅,只是公司名稱更改了,現(xiàn)在沖紅之后 再開一份,名稱金額一樣的發(fā)票,對增值稅有無影響呢?去年12月的已經(jīng)申報了嘛
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
謝謝老師,那我下月申報時,這些數(shù)都會自動帶出來吧,就正常申報就可以了吧
是的,正常申報就是了