您好,這個(gè)的話是屬于寫0這個(gè)的哈,這個(gè)就行
老師,你好。我們6月份補(bǔ)開了3月份發(fā)票的,我們申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票,增值稅申報(bào)是按無票收入申報(bào)了。然后我們?cè)?月份補(bǔ)開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當(dāng)月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請(qǐng)問我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫呢?
老師好!請(qǐng)問小規(guī)模納稅人4—6月份收入為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表改如何填寫呢?開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票還有一張正數(shù)發(fā)票
小規(guī)模納稅人6補(bǔ)開以前年度發(fā)票,并在6月份補(bǔ)交了增值稅,現(xiàn)在申報(bào)6月份增值稅,補(bǔ)開的這個(gè)收入是填寫負(fù)數(shù)還是0?
8月更正申報(bào)6月份的收入400萬(wàn),補(bǔ)交增值稅及所得稅,6月是小規(guī)模納稅人,7月開始是一般納稅人,那這個(gè)更正申報(bào)的收入在8月份做賬確認(rèn)收入可以嗎(更正6月的,稅率按小規(guī)模納稅人做賬)
8月份轉(zhuǎn)一般納稅人,紅沖了之前的1%的發(fā)票,其中有一張是6月份的,然后去稅局調(diào)整了增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅小規(guī)模是負(fù)數(shù),第二季度等于把增值稅小規(guī)模的金額轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在這個(gè)負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是沖減營(yíng)業(yè)外收入么
你好我們是商貿(mào)公司,成本過高稅務(wù),稅務(wù)局讓我們寫說明,請(qǐng)問有模板嗎
老師,您好!有一個(gè)客戶,款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開,做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個(gè)月了,昨天在做申報(bào)時(shí)忘記做資源稅零申報(bào)了,今天申報(bào)可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
補(bǔ)開的發(fā)票是5%的專票,在附表一里數(shù)字寫0或者按照系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)都全申報(bào)不了。
現(xiàn)在等于說,實(shí)際是補(bǔ)交的,然后申報(bào)是0,是這個(gè)意思吧
是的,6月份開的票,6月份已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅
那你就申報(bào)的時(shí)候,填寫這個(gè)補(bǔ)的金額,這個(gè)
那增值稅申報(bào)表要交增值稅了
對(duì),你現(xiàn)在填0,這個(gè)是申報(bào)不過去吧這個(gè)
是的老師
那你要不就這樣,填這個(gè)0以后,然后聯(lián)系一下專管員,說明我們這個(gè)情況,其實(shí)實(shí)際是繳納稅款了,只不過是因?yàn)樯陥?bào)表的問題,他們那邊可以強(qiáng)制申報(bào)這個(gè)
只能聯(lián)系專管員了
嗯對(duì),因?yàn)槲覀冏约壕W(wǎng)上它會(huì)限制這個(gè)申報(bào)
謝謝老師!
不客氣的,祝您開心