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小規(guī)模納稅人6補(bǔ)開以前年度發(fā)票,并在6月份補(bǔ)交了增值稅,現(xiàn)在申報(bào)6月份增值稅,補(bǔ)開的這個(gè)收入是填寫負(fù)數(shù)還是0?

2024-07-10 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-10 15:08

您好,這個(gè)的話是屬于寫0這個(gè)的哈,這個(gè)就行

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快賬用戶7897 追問 2024-07-10 15:23

補(bǔ)開的發(fā)票是5%的專票,在附表一里數(shù)字寫0或者按照系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)都全申報(bào)不了。

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齊紅老師 解答 2024-07-10 15:28

現(xiàn)在等于說,實(shí)際是補(bǔ)交的,然后申報(bào)是0,是這個(gè)意思吧

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快賬用戶7897 追問 2024-07-10 15:43

是的,6月份開的票,6月份已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅

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齊紅老師 解答 2024-07-10 15:44

那你就申報(bào)的時(shí)候,填寫這個(gè)補(bǔ)的金額,這個(gè)

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快賬用戶7897 追問 2024-07-10 16:12

那增值稅申報(bào)表要交增值稅了

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齊紅老師 解答 2024-07-10 16:20

對(duì),你現(xiàn)在填0,這個(gè)是申報(bào)不過去吧這個(gè)

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快賬用戶7897 追問 2024-07-10 16:22

是的老師

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齊紅老師 解答 2024-07-10 16:25

那你要不就這樣,填這個(gè)0以后,然后聯(lián)系一下專管員,說明我們這個(gè)情況,其實(shí)實(shí)際是繳納稅款了,只不過是因?yàn)樯陥?bào)表的問題,他們那邊可以強(qiáng)制申報(bào)這個(gè)

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快賬用戶7897 追問 2024-07-10 16:26

只能聯(lián)系專管員了

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齊紅老師 解答 2024-07-10 16:31

嗯對(duì),因?yàn)槲覀冏约壕W(wǎng)上它會(huì)限制這個(gè)申報(bào)

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快賬用戶7897 追問 2024-07-10 16:48

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-07-10 16:49

不客氣的,祝您開心

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您好,這個(gè)的話是屬于寫0這個(gè)的哈,這個(gè)就行
2024-07-10
同學(xué),你好 那這個(gè)更正申報(bào)的收入在8月份做賬確認(rèn)收入可以嗎 不可以的,應(yīng)該是修改6月份的申報(bào)表
2024-09-02
語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2025-07-01
您好,按照實(shí)際去申報(bào),沒超過不需要繳納增值稅,這個(gè)沒關(guān)系的
2021-10-09
按扣除補(bǔ)開后的收入申報(bào),需要去大廳處理
2025-01-06
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