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老師,您好!有一個(gè)客戶,款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開,做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?

2025-07-16 06:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-16 06:57

你賬上暫估了對(duì)的是的,需要體現(xiàn)的 按照你做的賬務(wù)處理出來(lái)的報(bào)表

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快賬用戶7081 追問(wèn) 2025-07-16 07:13

老師,5次提問(wèn)結(jié)束了,[裂開]!老師,審計(jì)說(shuō)不能列式出來(lái),讓我們只列式庫(kù)存商品和銀行存款,我們做的暫估里邊的應(yīng)付賬款不讓做到資產(chǎn)負(fù)債表里

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齊紅老師 解答 2025-07-16 07:18

那不平的啊 暫估不考慮增值稅 庫(kù)存商品和銀行存款不一定是相等的呀。

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快賬用戶7081 追問(wèn) 2025-07-16 07:36

他就認(rèn)為是相等的!我也沒

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齊紅老師 解答 2025-07-16 07:59

不合理 體現(xiàn)不了暫估

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如果你好,如果選擇預(yù)付賬款,就不用再用應(yīng)付賬款了,如果用應(yīng)付賬款,就不用再選擇預(yù)付賬款了。
2023-08-09
您好,是沒有關(guān)系的
2021-01-07
同學(xué)你好 1、是以上年末余額+本期增加-本期減少得來(lái)的。 2、在應(yīng)收賬款里填發(fā)票金額,銷售情況下。 3、資產(chǎn)負(fù)債表中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)與流動(dòng)負(fù)債合計(jì)金額要一直嗎? 答:不一定一致。沒有邏輯關(guān)系
2022-10-25
您好,未收款的話就是在應(yīng)收里面核算
2022-08-31
您好 請(qǐng)問(wèn)有沒有分配利潤(rùn) 有沒有計(jì)提盈余公積 或者用以前年度損益調(diào)整科目
2023-10-16
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