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老師,公司租辦公室,6月先預(yù)繳一個季度(10月1號-12月31號的房租),發(fā)票在6月也已經(jīng)拿到,怎么做分錄?

2024-07-10 09:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-10 09:25

借,預(yù)付賬款 貸銀行存。 按月攤銷,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶1008 追問 2024-07-10 09:26

房租是9855,按三個月,您能幫我把分錄寫出來嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 09:27

三個月總的房租是多少?

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快賬用戶1008 追問 2024-07-10 09:28

三個月的總房租是9855

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齊紅老師 解答 2024-07-10 09:29

借,預(yù)付賬款9855 貸銀行存9855 按月攤銷,借管理費(fèi)用3285 貸預(yù)付賬款3285

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快賬用戶1008 追問 2024-07-10 09:33

我支付出去是9855,給我的發(fā)票也是9855,那我是否得按你上面借管理費(fèi)用3285 貸預(yù)付賬款3285處理?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 09:34

你得先做一筆預(yù)付賬款的才行。

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快賬用戶1008 追問 2024-07-10 09:35

就還是按這個:借預(yù)付賬款9855 貸銀行存款9855 按月攤銷,借管理費(fèi)用3285 貸預(yù)付賬款3285?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 09:36

對的,沒錯的,是這么做的。

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快賬用戶1008 追問 2024-07-10 09:37

我這個是提前支付,6月付款和收到發(fā)票的,但是合同上約定的是10.1-12.31的房租,是不是到7月份繼續(xù)做攤銷借管理費(fèi)用3285 貸預(yù)付賬款3285

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齊紅老師 解答 2024-07-10 09:38

對的就是這么做賬的

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快賬用戶1008 追問 2024-07-10 09:38

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-10 09:38

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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相關(guān)問題討論
借,預(yù)付賬款 貸銀行存。 按月攤銷,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2024-07-10
你好你這個拿到是一年發(fā)票嗎,沒有差額到時候這個發(fā)票貼這個付款后面就可以?
2021-05-22
你好,借:預(yù)付賬款55000 貸:銀行存款55000 后面按月攤銷
2020-05-31
那就是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2020-10-10
借預(yù)付賬款貸銀行存款。 這個是三月份的分錄 四月份借管理費(fèi)用18000/6 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)900 貸、預(yù)付賬款。
2022-04-04
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