借,預(yù)付賬款 貸銀行存。 按月攤銷,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
老師,你好,我公司9月份已預(yù)付第四季度辦公室房租和物業(yè)費(fèi)也收到了發(fā)票,現(xiàn)在做9月份憑證,這個分錄該怎么寫了
老師,我在7月份向物業(yè)支付了我們公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60萬。在8月份收到發(fā)票。我怎么做分錄呢?把房租攤消到每個月分錄怎么做呢
老師,公司去年6月份租用辦公室,合同是一年租,先交了半年的房租5萬,今年3月份又交了半年房租5萬,3月收到對方開過來10萬的專票。請問這個分錄要怎么寫?還有就是房租攤銷是從6月份開始嗎?
老師,您好,請問下我們5月付的6月的房租,在5月也收到發(fā)票了,這里怎么做賬,相當(dāng)于是先預(yù)付了后面的錢。因?yàn)?月還在裝修辦公室。
老師,公司租辦公室,6月先預(yù)繳一個季度(10月1號-12月31號的房租),發(fā)票在6月也已經(jīng)拿到,怎么做分錄?
老師預(yù)算管理,財(cái)務(wù)分析,內(nèi)部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個人,一月份我們研發(fā)兩個項(xiàng)目,參與人員10個人,其他6人沒參與研發(fā)項(xiàng)目,請問研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長期借款和股東權(quán)益屬于長期資本吧??
甲每個月獲得勞務(wù)報酬1萬,6個月支付多少個稅
公司名下的車。維修費(fèi)可以用管理費(fèi)用、辦公費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。如果是員工名下的車。只能入員工福利費(fèi)嗎?
請教老師,兩個自然人各投資50萬合伙開了有限公司,一年后公司虧損20萬,其中一個要退出,請問要如何操作,退多少錢?
營改增之前的建筑工程項(xiàng)目現(xiàn)在如何支付之前所欠材料款
發(fā)票抬頭寫"個人"能作為成本票抵稅嗎?
老師,請問我們是定額戶個體戶,但是上個月開了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬元是政府的補(bǔ)助,這個增值稅是怎么算了?個人所得稅怎么算了?
@董老師請教一下的,謝謝
房租是9855,按三個月,您能幫我把分錄寫出來嗎?
三個月總的房租是多少?
三個月的總房租是9855
借,預(yù)付賬款9855 貸銀行存9855 按月攤銷,借管理費(fèi)用3285 貸預(yù)付賬款3285
我支付出去是9855,給我的發(fā)票也是9855,那我是否得按你上面借管理費(fèi)用3285 貸預(yù)付賬款3285處理?
你得先做一筆預(yù)付賬款的才行。
就還是按這個:借預(yù)付賬款9855 貸銀行存款9855 按月攤銷,借管理費(fèi)用3285 貸預(yù)付賬款3285?
對的,沒錯的,是這么做的。
我這個是提前支付,6月付款和收到發(fā)票的,但是合同上約定的是10.1-12.31的房租,是不是到7月份繼續(xù)做攤銷借管理費(fèi)用3285 貸預(yù)付賬款3285
對的就是這么做賬的
好的,謝謝
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