你好 借預(yù)付 貸銀行 按月記費用 借管理費用貸預(yù)付
老師,我在7月份向物業(yè)支付了我們公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60萬。在8月份收到發(fā)票。我怎么做分錄呢?把房租攤消到每個月分錄怎么做呢
老師我們交了2021年5月到2022年5月的房租。發(fā)票也收到了。開始交款時我做的分錄是 借:預(yù)付賬款63萬 貸:銀行存款63萬 那我攤銷的分錄怎么做呢。發(fā)票也收到了普票
老師好!我公司與2021年6月承包了80畝魚塘,承包金每年36萬元。2022年1月份支付上年6-12月的承包金21萬。每個月承包金的分錄、實際支付21萬的分錄都怎么做呢?
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師,公司在23年12月支付了24年4月-6月房租,當(dāng)時沒有收到發(fā)票分錄記為了: 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 4月收到了專票現(xiàn)在做4月房租分攤,請問會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
意思就是一個月一個月計費用對吧。管理費用二級明細怎么設(shè)置呢
你好 對?管理費用二級明細 物業(yè)費