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老師,公司去年6月份租用辦公室,合同是一年租,先交了半年的房租5萬,今年3月份又交了半年房租5萬,3月收到對方開過來10萬的專票。請問這個分錄要怎么寫?還有就是房租攤銷是從6月份開始嗎?

2023-04-13 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 21:30

你好 先交了半年的房租5萬,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?? 今年3月份又交了半年房租5萬,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?? 收到對方開過來10萬的專票, 借:長期待攤費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:預(yù)付賬款 是從去年6月份開始補做攤銷處理?

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快賬用戶7502 追問 2023-04-13 21:46

補做攤銷處理是這樣嗎?借:以前年度損益調(diào)整50000 管理費用:25000 貸:長期待攤費用 75000 后面的就正常按每月攤銷就好了。

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齊紅老師 解答 2023-04-13 21:48

你好,是的,是這樣的

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你好 先交了半年的房租5萬,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?? 今年3月份又交了半年房租5萬,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?? 收到對方開過來10萬的專票, 借:長期待攤費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:預(yù)付賬款 是從去年6月份開始補做攤銷處理?
2023-04-13
您好,后期房子還用嗎?租金對方還退嗎?
2021-07-02
你好,好,需要攤銷的,借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后沒有發(fā)票,也是按月分攤。
2021-08-06
借預(yù)付賬款貸銀行存款,借管理費用貸預(yù)付賬款。
2021-09-07
你好,是的,攤銷今年4個月的,是的,明年照常管理費用
2021-12-23
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