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有銷項500沒有進(jìn)項留底1000怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額分錄

2024-07-07 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-07 09:09

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項500 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500

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快賬用戶2015 追問 2024-07-07 09:36

老師不是不用交稅嗎,這么做不就交稅了嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-07 09:39

對的是的,不需要交稅的。

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快賬用戶2015 追問 2024-07-07 13:34

附加稅有留底不用交稅,怎么做分錄,本月用計提嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-07 13:35

不用做的,不交稅的不用做。

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您好 請問前面進(jìn)項留抵1000的時候怎么寫分錄?
2024-07-06
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項500 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500
2024-07-07
同學(xué)你好 按銷項稅額 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 沒有抵完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額明細(xì),在下期繼續(xù)抵扣
2020-10-14
你好,學(xué)員 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-05-14
您好,我們分錄不對,留底稅額不是賬套科目,只是申報表的科目, 本月應(yīng)繳納稅額為700 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)700 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 700 標(biāo)準(zhǔn)分錄 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024-12-22
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