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有銷項500沒有進項留底1000怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額分錄

2024-07-06 22:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-06 22:33

您好 請問前面進項留抵1000的時候怎么寫分錄?

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快賬用戶9587 追問 2024-07-06 22:35

之前他沒做處理,

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快賬用戶9587 追問 2024-07-06 22:36

我要是結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅數(shù)值寫多少

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齊紅老師 解答 2024-07-06 22:37

那您留抵1000是在哪個科目體現(xiàn)的?

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您好 請問前面進項留抵1000的時候怎么寫分錄?
2024-07-06
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項500 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500
2024-07-07
同學(xué)你好 按銷項稅額 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 沒有抵完的進項留在進項稅額明細,在下期繼續(xù)抵扣
2020-10-14
你好,學(xué)員 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-05-14
您好,我們分錄不對,留底稅額不是賬套科目,只是申報表的科目, 本月應(yīng)繳納稅額為700 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)700 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 700 標(biāo)準(zhǔn)分錄 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024-12-22
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