借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 同時借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,你好! 我們有家客戶,是一般納稅人,企業(yè)名下沒有汽車,但是產(chǎn)生了汽油費,有專票和普票,在6月份的時候,可以有充值加油卡,款項從公賬出的,但是當時是沒有發(fā)票的,10月份開始做賬的時候,發(fā)現(xiàn)客戶有提供好幾張加油專票和普票過來,客戶想專票可以抵扣進項稅,普票可以做費用,請問,現(xiàn)在給補簽私車公用協(xié)議可以嗎?租賃日期從7月份開始,是按租賃費用是按月付好,還是季付好哦?
老師我有一個問題需要請教,就是我有一筆進項稅110.97萬元,在2019年3月份已抵扣6.32萬元,還有待抵扣進項稅104.65萬元,在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅,我做了進項稅轉(zhuǎn)出更正,補繳了2019年3月份的增值稅,我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進項稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理
請教老師:去年9月份一張運費發(fā)票已入賬進項稅已抵扣!今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃!稅務(wù)局要求進項稅轉(zhuǎn)出,6月份的賬目中已將進項稅轉(zhuǎn)出!現(xiàn)在要求同時將成本也轉(zhuǎn)出,補交企業(yè)所得稅!請問,成本轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,還是同一問題,到底需不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?做進項稅額轉(zhuǎn)出后面還需要做什么別的會計分錄嗎?還是進項稅額轉(zhuǎn)出一直掛上面
老師您好:我在3月份購汽油1萬元專票我當月已抵扣,現(xiàn)在自查發(fā)現(xiàn)這筆汽油發(fā)票不可以進賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出,請教老師進項稅轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?汽油發(fā)票拿出來換掉嗎?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。