不需要的,這里不用交的。
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤額,并且可以彌補之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額,這個金額我應(yīng)該是填利潤額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤額嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是否與未分配利潤金額相等。我賬上年末未分配利潤是-1025647.77,所得稅彌補虧損明細(xì)表結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額是1339711.79,這樣對嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳表,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額,是稅前的利潤總額?彌補虧損額,不應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后額凈利潤嗎
老師你好,單位發(fā)放的取暖費并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分?jǐn)偟?個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個人
公司減資從800萬減到300萬未實繳能減少資產(chǎn)么,報表左右兩邊都什么減少了
貨代開給我們的運費清單中有代理(出口)環(huán)保服務(wù)費 ,這個服務(wù)費應(yīng)該是發(fā)貨人承擔(dān)還是收貨人承擔(dān)
老師,7-8月未開票收入,前會計沒有申報,也沒有明細(xì),我做9月的明細(xì)清單,7-8月暫估個清單入賬可以嗎,也不紅沖了,如果要都統(tǒng)計工作量就增加了,加班不高興
如何寫會計分錄,詳細(xì)點的,摘要。借方貸方,金額
更正之前的個稅申報,3月份有幾個人離職了,四月份申報時直接把離職的人刪除了,沒有帶0申報,累計收入不對,需要一直把離職的人零申報嗎?
有個客戶,他公司一直未開票,款項都是走私人的,沒有走公戶,進項票只有兩萬多,他想申報無票收入要怎么報合適呢
老師,應(yīng)交稅費—未交增值稅期末余額為負(fù)數(shù)是還有留底嗎?