可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額,是企業(yè)經(jīng)過納稅調(diào)整以后的金額
老師你好,如果我當年有利潤額,并且可以彌補之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中第11行本年度最后當年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額,這個金額我應該是填利潤額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤額嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的,當年虧損額是凈利潤額嗎?
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是否與未分配利潤金額相等。我賬上年末未分配利潤是-1025647.77,所得稅彌補虧損明細表結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額是1339711.79,這樣對嗎?
奧,老師,起初只有預收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應關系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
老師,只有預收好銀行余額,關鍵是預收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,進口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎?直接填寫嗎
請問老師建筑業(yè),每個項目的材料發(fā)票進入的比較早,沒有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
你好老師,公司基本戶每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費,需要向銀行索取發(fā)票嗎,未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
您好,我們是二手車銷售公司,就是有時候在車管所開了發(fā)票,是我們公司的車賣出,然后車管所代開的,那需要公司申報增值稅嗎?但是車管所那份發(fā)票已經(jīng)在車管所報了稅了。還有一種就是我們開了一份電子普票,去到車管所后車管所又幫忙開了一份二手車發(fā)票這個也是我們自己申報增值稅?
企業(yè)A轉(zhuǎn)讓所占部分B企業(yè)的股權給C,開具什么發(fā)票給C,稅率是?除了這個還要交什么稅?
老師好!我們公司的股東A公司19年時將實繳的60萬轉(zhuǎn)給B公司,之前憑證實收資本是A公司,一直沒變,但現(xiàn)在實際股東是B公司,現(xiàn)在需版憑證調(diào)整嗎?憑證怎么調(diào)?
那不是減掉繳納的企業(yè)所得稅后的凈利潤咯?
不需要減去,這個是不用減去的
那稅都交給稅局了。 那當年境內(nèi)所得額,實際企業(yè)也沒那么多所得,實際企業(yè)凈利潤都減掉已繳納的所得稅了
您要是盈利了,也不會體現(xiàn)到彌補虧損明細了
虧損明細表中的當年境內(nèi)所得額,怎么會是沒扣除企業(yè)所得稅的利潤?不應該是減掉繳納企業(yè)所得稅的凈利潤嗎
要是盈利就是減去企業(yè)所得稅的,要是虧損就是經(jīng)過納稅調(diào)整以后的虧損金額