你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老現(xiàn)我們單位租的工業(yè)園區(qū)的房,房租物業(yè)付款方式是押一付三 假如首月押金是5000萬(wàn)元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 對(duì)方給我們把押金和三個(gè)月的房租都開(kāi)發(fā)票了,我們也入賬抵扣了,我們當(dāng)時(shí)20000元都當(dāng)房租每月攤銷了,現(xiàn)在三個(gè)月到期,因?yàn)槠渌蛞獡Q租其他房間,對(duì)方要把押金退回,要是我們賬上就沒(méi)有單入押金這個(gè)科目,如果押金退回我是不是還要給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,可是我當(dāng)時(shí)入賬時(shí)首月押金就沒(méi)單獨(dú)入賬,都房租攤銷的,我該怎么入賬
2019年有一筆支出對(duì)方開(kāi)票我們付款入賬后,次月對(duì)方又做退回開(kāi)具了銷項(xiàng)票,錢也退回公戶了,但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒(méi)有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理,卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在我對(duì)出來(lái)原因,跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了,但發(fā)票也是2019年就開(kāi)出來(lái)了的,這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
我們公司23年8月收到一張專票,金額1500,由于當(dāng)時(shí)發(fā)票蓋章出了點(diǎn)問(wèn)題,讓對(duì)方重開(kāi),一直沒(méi)有重新開(kāi),我也沒(méi)有入賬,付的款也是記在了預(yù)付賬款,現(xiàn)在稅務(wù)聯(lián)系我們說(shuō)這張發(fā)票是異常憑證,對(duì)方失聯(lián),我應(yīng)該怎么辦
23年購(gòu)買了系統(tǒng)52000元,對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票,當(dāng)年我入賬做預(yù)付賬款,攤兩年,每個(gè)月攤,買了系統(tǒng)一直沒(méi)有用,現(xiàn)在讓他們退款,他們?cè)房钔嘶?,賬務(wù)要怎么做,因?yàn)槭强缒甑模?/p>
老師,下午好,我這邊有一家社會(huì)組織還是18年的時(shí)候收了一筆3000元服務(wù)費(fèi),但是一直都沒(méi)有完成,現(xiàn)在24年7月才退回給對(duì)方3000,現(xiàn)在這個(gè)賬要怎么做?7月份退的時(shí)候沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,做賬做了收入的負(fù)數(shù),這樣做賬的收入比申報(bào)系統(tǒng)上的收入少了3000元
老師,請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開(kāi)9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們公司屬于銷售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開(kāi)的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過(guò)公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過(guò)銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說(shuō)跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說(shuō)3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金為400萬(wàn)元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(??)萬(wàn)元。
民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬(wàn)增值稅申報(bào)表的收入是120萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問(wèn)題應(yīng)該怎樣處理
小企業(yè)準(zhǔn)則
那就全部原分錄做沖紅,可以了
就當(dāng)月一次性紅沖掉嗎?不需要用以前年度損益是嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用
好的,如果是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是要用到以前年度損益調(diào)整,是嗎? 這樣調(diào)是不是會(huì)影響到以前年的報(bào)表和所得稅年報(bào)?
是的,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就要用以前年度損益。然后需要去做專項(xiàng)申報(bào),去做23年的更正
好的,謝謝老師
不客氣的,工作順利