你好,退款的話就是把成本沖銷
5月暫估了4月5月收入1w,5月份的收入1w已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個月發(fā)票來9000,怎么做帳
老師,小規(guī)模5月份購進商品,未收到發(fā)票,暫估價入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候還是按之前暫估時的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對嗎
做5月份的賬,發(fā)現(xiàn)有一筆無票收入,可是5月份增值稅已經(jīng)申報劃款,可以下個月在申報嗎,那本月這個無票收入怎么做賬?
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項目成本,7月開了發(fā)票,確認了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項目上工人的工資,但是沒有錢發(fā),又暫估了一筆項目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時暫估成本的分錄做的是 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項目成本
對方要發(fā)票的,5月份電費成本暫估成本了,6月份才能開5月份電費發(fā)票,收入要暫估收入嗎?分錄怎么做?
你好你好。初級會計證可以報名申請嗎
我在上一個公司上班,把身份證和銀行卡號發(fā)給下一個公司,下一個公司知道我在上一個公司的工資嗎
借應(yīng)收賬款5行 貸主營業(yè)務(wù)收入5行 貸 應(yīng)交稅費銷項稅合計數(shù) 這樣做算多借多貸嗎
郭老師,個稅計算表有不
小規(guī)模納稅人對方開了服務(wù)費發(fā)票,沒有合同,可以做賬為費用票嗎
達到了哪些條件不需要繳納殘保金?繳納殘保金的依據(jù)是什么?
出差餐補能計入工資嗎
公司名義買的理財產(chǎn)品,匯算怎么做?賺了,
老師好!我公司是家具制造業(yè),為別公司代加工家具,收取代加工費用,家具生產(chǎn)4月份已完成交付對方,已辦理結(jié)算,但對方暫未付款,請問我的賬務(wù)怎么處理?包括月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人,匯算清繳,系統(tǒng)自動勾的選項,沒有“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整”這一項,去年有這個表但也填的零,還需要填嗎?還有發(fā)現(xiàn)今年沒有A107040表了?
具體分錄怎么做?
就是您暫估成本當(dāng)時是怎么做的呢?麻煩發(fā)下
5月借庫存商品暫估,貸應(yīng)付賬款暫估,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品暫估,借本年利潤,主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤,6月銀行收到一部分退款,然后怎么處理?
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
這個是跨月,沒有跨年,用到以前年度損益?
哦,借銀行存款 貸主營務(wù)成本就成
不用紅沖主營業(yè)務(wù)收入?
你們收到這個錢是什么意思呀?
退貨款啊
退了貨款,你們不是應(yīng)該得把錢付給對方嗎?你們?yōu)槭裁催€收到錢?
這是賣給個人的,5月份做的是無票收入
是說你們做了未開票收入,然后這個錢你又還給對方了,對嗎?
對方退貨,我們是銷售方
把貨退回來了,然后你們就把錢給對方了,對吧?
當(dāng)時做的無票收入,暫估的成本,現(xiàn)在錢又退給對方了
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸銀行存款
收入已經(jīng)這樣調(diào)整了,那相應(yīng)的成本呢?
成本借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本