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Q

5月份有收入,但是成本發(fā)票未收到,所以5月做的暫估成本,現(xiàn)在6月份發(fā)生了其中一筆收入退款,這個賬怎么做?

2024-07-04 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-04 13:57

你好,退款的話就是把成本沖銷

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快賬用戶8647 追問 2024-07-04 13:59

具體分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 13:59

就是您暫估成本當(dāng)時是怎么做的呢?麻煩發(fā)下

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快賬用戶8647 追問 2024-07-04 14:04

5月借庫存商品暫估,貸應(yīng)付賬款暫估,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品暫估,借本年利潤,主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤,6月銀行收到一部分退款,然后怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 14:06

借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8647 追問 2024-07-04 14:08

這個是跨月,沒有跨年,用到以前年度損益?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 14:09

哦,借銀行存款 貸主營務(wù)成本就成

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快賬用戶8647 追問 2024-07-04 14:10

不用紅沖主營業(yè)務(wù)收入?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 14:10

你們收到這個錢是什么意思呀?

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快賬用戶8647 追問 2024-07-04 14:10

退貨款啊

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齊紅老師 解答 2024-07-04 14:11

退了貨款,你們不是應(yīng)該得把錢付給對方嗎?你們?yōu)槭裁催€收到錢?

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快賬用戶8647 追問 2024-07-04 14:11

這是賣給個人的,5月份做的是無票收入

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齊紅老師 解答 2024-07-04 14:12

是說你們做了未開票收入,然后這個錢你又還給對方了,對嗎?

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快賬用戶8647 追問 2024-07-04 14:12

對方退貨,我們是銷售方

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齊紅老師 解答 2024-07-04 14:12

把貨退回來了,然后你們就把錢給對方了,對吧?

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快賬用戶8647 追問 2024-07-04 14:12

當(dāng)時做的無票收入,暫估的成本,現(xiàn)在錢又退給對方了

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齊紅老師 解答 2024-07-04 14:13

借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸銀行存款

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快賬用戶8647 追問 2024-07-04 14:17

收入已經(jīng)這樣調(diào)整了,那相應(yīng)的成本呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 14:17

成本借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本

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你好,退款的話就是把成本沖銷
2024-07-04
借銀行存款負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù), 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。 如果是銷售的產(chǎn)品。
2024-07-04
需要借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2024-06-25
你好,出現(xiàn)負數(shù)就出現(xiàn)負數(shù),按負數(shù)來來填寫主營業(yè)務(wù)成本。
2021-09-15
?你好 ;? ? 可以的。? ?你確實符合 完工進度 可以? 計提的; 比如借工程施工-暫估成本貸應(yīng)付賬款-暫估 ; 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估貸? ?工程施工-暫估成本
2022-06-09
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