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老師好!我公司是家具制造業(yè),為別公司代加工家具,收取代加工費(fèi)用,家具生產(chǎn)4月份已完成交付對(duì)方,已辦理結(jié)算,但對(duì)方暫未付款,請(qǐng)問我的賬務(wù)怎么處理?包括月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理

2025-05-16 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-16 12:29

你好,按照受托加工處理。 收到受托加工物資時(shí): 不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。 實(shí)際加工時(shí): 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用等 完工入庫時(shí): 借:庫存商品——受托加工完工商品 貸:生產(chǎn)成本 交付完工物資時(shí): 借:應(yīng)收帳款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本等 貸:庫存商品——受托加工完工商品 另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-16 12:42

你這里就是用到的輔料、人工這些計(jì)入生成成本。 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 收取加工費(fèi) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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你好,同學(xué) 那么生產(chǎn)加工企業(yè)首先是采購入庫,那么采購入庫是指相關(guān)的材料買回來。借,原材料,貸,銀行存款等,然后再進(jìn)行生產(chǎn)加工,那么在生產(chǎn)加工的環(huán)節(jié)就會(huì)用到這些材料。借,生產(chǎn)成本,貸,原材料,在生產(chǎn)過程當(dāng)中,除了材料,還有其他的人工以及其他的一些生產(chǎn)相關(guān)的成本都是計(jì)入生產(chǎn)成本的。等到李完工之后再轉(zhuǎn)到庫房的時(shí)候。借,庫存商品,貸,生產(chǎn)成本。
2020-10-18
你好!一開始發(fā)貨的時(shí)候,借發(fā)出商品 貸庫存商品 現(xiàn)在借主營業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品
2022-03-23
1借銀行存款45200 貸其他業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5200
2022-05-23
可以更正匯算清繳納稅調(diào)減
2025-05-07
這個(gè)電費(fèi)你們是代收代付,有利潤嗎?
2023-05-16
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