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5月暫估了4月5月收入1w,5月份的收入1w已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個月發(fā)票來9000,怎么做帳

2021-06-26 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-26 12:24

您好 把暫估的1萬紅沖 然后根據(jù)發(fā)票入賬

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快賬用戶8799 追問 2021-06-26 12:29

你好,這個6月份來的發(fā)票只有4月份收入,5月的發(fā)票還沒來,這怎么弄啊,4月5月暫估1w

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齊紅老師 解答 2021-06-26 12:30

5月份的發(fā)票大概什么時候到

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快賬用戶8799 追問 2021-06-26 15:04

你好,不知道什么時候到

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齊紅老師 解答 2021-06-26 15:04

那您先把收到發(fā)票的沖銷暫估吧

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快賬用戶8799 追問 2021-06-26 15:06

你好,就是把之前的1萬沖銷掉,然后在做個9千的是吧

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齊紅老師 解答 2021-06-26 15:16

是的?把之前的1萬沖銷掉,然后再做個9千的

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快賬用戶8799 追問 2021-06-26 15:20

你好,之前做的是借其他應(yīng)收款1w 貸主營業(yè)務(wù)收入,4月月貨款收到錢了,先做一筆負數(shù),然后分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2021-06-26 15:28

借其他應(yīng)收款? -10000 貸主營業(yè)務(wù)收入? -10000 借其他應(yīng)收款 9000 貸主營業(yè)務(wù)收入9000

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快賬用戶8799 追問 2021-06-26 15:30

你好,9000這比貨款錢收到了,收的是現(xiàn)金,分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2021-06-26 15:31

借:庫存現(xiàn)金 9000 貸:其他應(yīng)收款 9000

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快賬用戶8799 追問 2021-06-26 15:34

你好,這個借其他應(yīng)收款9000貸主營業(yè)務(wù)收入9000還要寫了啊

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快賬用戶8799 追問 2021-06-26 15:36

發(fā)票到了之后可以做成借庫存現(xiàn)金9000貸主營業(yè)務(wù)收入9000 嘛

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齊紅老師 解答 2021-06-26 20:00

不是收到前面10000的 是收到現(xiàn)在發(fā)票對應(yīng)9000的 對么

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您好 把暫估的1萬紅沖 然后根據(jù)發(fā)票入賬
2021-06-26
原分錄沖減暫估分錄,然后重新做就是了
2022-10-10
你好,出現(xiàn)負數(shù)就出現(xiàn)負數(shù),按負數(shù)來來填寫主營業(yè)務(wù)成本。
2021-09-15
您好 是要在4月份做個暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的成本 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 銷售出庫單是放在4月份的成本里面
2022-08-12
需要及時催收發(fā)票列支成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
2021-06-23
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