您好 把暫估的1萬紅沖 然后根據(jù)發(fā)票入賬
老師,當(dāng)時5月份按開票原材料才9w,5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本9w,沒有暫估成本,5月份收入25w,導(dǎo)致至今11月份本年累計利潤總額很大了,怎么處理?
5月暫估了4月5月收入1w,5月份的收入1w已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個月發(fā)票來9000,怎么做帳
老師,晚上好!請教你一個問題,有一批商品4月份暫估入帳,但是4月份已賣出,開票,5月份發(fā)票到,調(diào)整暫估入帳,那我應(yīng)該什么時候確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
你好..4月份開出去的發(fā)票.銷售的貨物.4月份已經(jīng)入庫.但是發(fā)票在5月份開過來的..4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本少了一部分. 是要在4月份做個暫估入庫嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的成本嗎 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
老師 5月份暫估的石材成本,然后9月份才收到發(fā)票,沖銷前面的帳要做到幾月份呀?5月份暫估了入庫然后成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,沖銷的帳咋做
老板您好,我想查看2023年的匯算清繳報表,在哪里可以找到呢
老師 您好我想問下 公司買灑水車 法人買 上個人名字 能公賬付錢開票嗎
支付房東的廠房水電費,分錄怎么樣寫
老師請問:公司給員工繳納的工商意外保險在匯算清繳時填入職工薪酬報表還是直接在納稅調(diào)整報表A105000填入第30行調(diào)增
老師好,咨詢下:公司借款給集團公司 or 借款給集團公司下屬項目公司,這兩種情況,公司做為債權(quán)人,可以以整個集團為范圍索要錢款嗎?還是必須按照借款協(xié)議簽定的主體?
原材料盤虧,進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出的話稅額怎么計算?
收到融資租賃公司的款,入賬到長期應(yīng)付款里了,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,現(xiàn)金流量表里是計入取得借款收到的現(xiàn)金里嗎?
.請問24年4季度財務(wù)報表利潤總額和所得稅報表利潤總額不一致,利潤表寫錯了,電子稅務(wù)局里怎么修改
老師,固定資產(chǎn)沒折舊完就出售,整套憑證怎么做
社保里的大額醫(yī)療補助個人部分納入個稅核算嗎?
你好,這個6月份來的發(fā)票只有4月份收入,5月的發(fā)票還沒來,這怎么弄啊,4月5月暫估1w
5月份的發(fā)票大概什么時候到
你好,不知道什么時候到
那您先把收到發(fā)票的沖銷暫估吧
你好,就是把之前的1萬沖銷掉,然后在做個9千的是吧
是的?把之前的1萬沖銷掉,然后再做個9千的
你好,之前做的是借其他應(yīng)收款1w 貸主營業(yè)務(wù)收入,4月月貨款收到錢了,先做一筆負數(shù),然后分錄怎么做啊
借其他應(yīng)收款? -10000 貸主營業(yè)務(wù)收入? -10000 借其他應(yīng)收款 9000 貸主營業(yè)務(wù)收入9000
你好,9000這比貨款錢收到了,收的是現(xiàn)金,分錄怎么做啊
借:庫存現(xiàn)金 9000 貸:其他應(yīng)收款 9000
你好,這個借其他應(yīng)收款9000貸主營業(yè)務(wù)收入9000還要寫了啊
發(fā)票到了之后可以做成借庫存現(xiàn)金9000貸主營業(yè)務(wù)收入9000 嘛
不是收到前面10000的 是收到現(xiàn)在發(fā)票對應(yīng)9000的 對么