需要借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
12月份開票20萬,成本75萬,票開在了1月份,要不要做個暫估收入那,暫估收入分錄怎么做
老師,員工7月份出差報銷的車費如果8月份才開的票,那7月份能暫估成本入賬嗎?另外6月底暫估了房租的費用,8月才收到票,那7月份是繼續(xù)暫估入賬還是要紅沖了再暫估?
老師,小規(guī)模5月份購進商品,未收到發(fā)票,暫估價入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候還是按之前暫估時的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對嗎
老師 5月份暫估的石材成本,然后9月份才收到發(fā)票,沖銷前面的帳要做到幾月份呀?5月份暫估了入庫然后成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,沖銷的帳咋做
對方要發(fā)票的,5月份電費成本暫估成本了,6月份才能開5月份電費發(fā)票,收入要暫估收入嗎?分錄怎么做?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師暫估收入增值稅不用暫估?
應交稅費?這個不就是增值稅嗎?
增值稅還要暫估嗎
是的,需要的按照不含稅的金額乘以稅率。
不是說增值稅不能暫估嗎????
你好,小向的,需要的做呀,你做了收入就得交增值稅,你的納稅義務產(chǎn)生。
那就不用暫估收入了,
銷項的需要,你不想交稅,你就別做收入,也別做成本。
有一點點利潤要做收入的,不是不想交稅,那5月份就直接做收入不暫估收入了,等到6月份數(shù)據(jù)出來了開好5月份發(fā)票了按準確的數(shù)據(jù)做分錄了,要不然報稅時增值稅對不上
那就可以的,但是你5月份不要做成本呀,你做了成本又不做收入,這不不匹配。
好的,暫估太麻煩了,下月做上月收入和成本,稅務局查到?jīng)]大問題吧
查到有問題的納稅義務晚了。
那你講還是要暫估成本和收入嗎?那老師把暫估收入分錄寫下
借應收賬款、 貸主營業(yè)務收入、應交稅費、應交增值稅。一般納稅人的,再加上三級科目銷項。
這個就屬于無票收入,你這個無票收入和有發(fā)票的是一模一樣的。
應收賬款二級明細是暫估嗎???
應收賬款二級寫客戶的名字就行
主營業(yè)務成本二級明細是暫估呀,收入應收賬款二級明細不是暫估嗎??還是5月份做5月份電費收入,應收賬款做了之后下月不用紅沖嗎?等到6月份開了發(fā)票直接附到5月份憑證后面嗎?
你好,你可以自己試著再過這個你二級科目你自己選擇吧。
6月份開了發(fā)票,紅沖5月份的,然后再做發(fā)票的,這個都是做到6月份。