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Q

對方要發(fā)票的,5月份電費成本暫估成本了,6月份才能開5月份電費發(fā)票,收入要暫估收入嗎?分錄怎么做?

2024-06-25 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-25 15:56

需要借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶3305 追問 2024-06-25 16:06

老師暫估收入增值稅不用暫估?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:06

應交稅費?這個不就是增值稅嗎?

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快賬用戶3305 追問 2024-06-25 16:07

增值稅還要暫估嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:08

是的,需要的按照不含稅的金額乘以稅率。

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快賬用戶3305 追問 2024-06-25 16:09

不是說增值稅不能暫估嗎????

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:10

你好,小向的,需要的做呀,你做了收入就得交增值稅,你的納稅義務產(chǎn)生。

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快賬用戶3305 追問 2024-06-25 16:12

那就不用暫估收入了,

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:12

銷項的需要,你不想交稅,你就別做收入,也別做成本。

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快賬用戶3305 追問 2024-06-25 16:20

有一點點利潤要做收入的,不是不想交稅,那5月份就直接做收入不暫估收入了,等到6月份數(shù)據(jù)出來了開好5月份發(fā)票了按準確的數(shù)據(jù)做分錄了,要不然報稅時增值稅對不上

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:23

那就可以的,但是你5月份不要做成本呀,你做了成本又不做收入,這不不匹配。

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快賬用戶3305 追問 2024-06-25 16:27

好的,暫估太麻煩了,下月做上月收入和成本,稅務局查到?jīng)]大問題吧

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:28

查到有問題的納稅義務晚了。

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快賬用戶3305 追問 2024-06-25 16:32

那你講還是要暫估成本和收入嗎?那老師把暫估收入分錄寫下

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:35

借應收賬款、 貸主營業(yè)務收入、應交稅費、應交增值稅。一般納稅人的,再加上三級科目銷項。

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:35

這個就屬于無票收入,你這個無票收入和有發(fā)票的是一模一樣的。

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快賬用戶3305 追問 2024-06-25 16:37

應收賬款二級明細是暫估嗎???

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:38

應收賬款二級寫客戶的名字就行

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快賬用戶3305 追問 2024-06-25 16:42

主營業(yè)務成本二級明細是暫估呀,收入應收賬款二級明細不是暫估嗎??還是5月份做5月份電費收入,應收賬款做了之后下月不用紅沖嗎?等到6月份開了發(fā)票直接附到5月份憑證后面嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:43

你好,你可以自己試著再過這個你二級科目你自己選擇吧。

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:43

6月份開了發(fā)票,紅沖5月份的,然后再做發(fā)票的,這個都是做到6月份。

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需要借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2024-06-25
你這個暫估和實際開票的金額那肯定是不一致的。
2024-06-25
你好,不用,你按照差額補提差的部分就可以了
2022-07-09
原分錄沖減暫估分錄,然后重新做就是了
2022-10-10
你好 第一個七月份出差可以 第二個繼續(xù)暫估 收到發(fā)票再沖
2021-08-18
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