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老師,我公司5月份取的進項發(fā)票當月就認證了,6月份開把這張發(fā)票方紅沖后,又開了一張相同數(shù)額正數(shù)發(fā)票,,怎么做分錄?納稅申報怎么處理(2張發(fā)票都認證嗎?)

2024-07-04 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-04 09:32

借:進項稅 貸:進項稅轉(zhuǎn)出 最后取得那個發(fā)票才正常做賬

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快賬用戶4449 追問 2024-07-04 09:37

我5月份取得發(fā)票時就認證做賬了,6月份再認證做賬,納稅申報只認證正數(shù)發(fā)票,負數(shù)發(fā)票不認證,做進項稅額轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 09:39

是的,那個正負數(shù)發(fā)票就是前邊那筆分錄。只做后邊開的正確的發(fā)票

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借:進項稅 貸:進項稅轉(zhuǎn)出 最后取得那個發(fā)票才正常做賬
2024-07-04
同學(xué)你好,紅字發(fā)票不認證直接進項轉(zhuǎn)出即可,正數(shù)發(fā)票認證
2024-07-03
第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開了之后你正常認證抵扣 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進項 貸應(yīng)付帳款
2023-07-15
您好,你們當時就紅沖了是吧
2023-04-29
借預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個是紅沖的。
2022-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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