同學你好,紅字發(fā)票不認證直接進項轉(zhuǎn)出即可,正數(shù)發(fā)票認證
一般納稅人銷售手機,我們本月開出兩張紅字信息表,也同時收到兩張供應商調(diào)價,開的負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機型號,本月正數(shù)的型號,還沒有認認證抵扣,有一張負數(shù)發(fā)票型號,是6月份已抵扣了?,F(xiàn)在收到這兩張負數(shù)發(fā)票怎么賬務處理,但是我們同時已經(jīng)開了兩張紅字信息表
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認證進項稅額,9月份需要認證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票,對方把稅號打錯了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍字發(fā)票給我,我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
老師好,對方給我開了個發(fā)票我也抵扣認證了,現(xiàn)在她把這張票紅沖了,又用甲公司開了此發(fā)票,我是不是應該先把這張發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出,做一張紅字發(fā)票的憑證,在做一張甲公司開來的籃字發(fā)票,再正常認證抵扣
在4月份一筆費用發(fā)票已做到賬里了,5月份,對方公司紅沖了4月份這張開的發(fā)票,5月份這公司開了一張紅字發(fā)票,又開了一張藍字發(fā)票,我要怎么處理這張發(fā)票?
老師你好,我公司5月份收到一張發(fā)票認證了,6月份開發(fā)票公司把這張發(fā)票全額紅沖后,又開了一張相同數(shù)額藍字發(fā)票,我公司怎么處理?把新開負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都認證?
你好老師,出口收匯情況表冒出來疑點是什么原因嗎?提示:收匯憑證號(0069-4380-8376-1100)案計申報(1.0)次,對應報關單(代理證明)金額累計(15024),超過憑證總金額(9177),是一張報關單15024對應四次收匯。我就分四次填寫的。
老師,我們報個稅是用員工名字,然后公戶發(fā)工資是他爸爸的卡號可以嗎
您好!2024年4月多計了管理費,2025年8月用“以前年度損益調(diào)整”后,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里了,電子稅務局上還需要調(diào)整什么嗎?
老師,你好,請問商標使用權(quán)和軟件使用權(quán)一般是攤銷幾年的
老師要查公司的股東占比,營業(yè)信息,在哪里查啊
電子專票備注欄必須備注銀行賬號及開戶行信息嗎
資產(chǎn)負債表不平 查出來是相差一筆手續(xù)費 原業(yè)務是7月底發(fā)生的銷售款 8月1號才到賬,我是記 借:應收帳款2399.2 貸:主營業(yè)務收入2399.2 銀行扣了手續(xù)費14.4 我要怎么記?
老師之有李波的應付賬款,我不知道,現(xiàn)在直接下下李波的應付賬款,成了負數(shù)了,怎么調(diào)整
老師,我們公司是農(nóng)產(chǎn)品免稅企業(yè)。收到專票,可以價稅合計直接計入成本嗎?
進口一批貨物,那繳納的關稅進口增值稅,要分攤到每種貨物嗎
老師,做賬時把負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都錄入嗎?怎么處理給出分錄,謝謝老師!
是的, 借:原材料/庫存商品 (負數(shù)) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 (負數(shù)) 貸:應付賬款 (負數(shù)) 借:原材料/庫存商品? 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款?