借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
去年12月份開進(jìn)來(lái)一輛車的發(fā)票1月跟2月已經(jīng)折舊過(guò)了,然后三月份這張發(fā)票紅沖,又重新開了一張。那這個(gè)賬務(wù)要怎么處理
我公司3月份來(lái)了一份發(fā)票,4月份進(jìn)行沖紅,對(duì)方?jīng)]有對(duì)3月份發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證,我4月份已繳納3月份發(fā)票的稅額,4月份沖紅發(fā)票夠,做賬已經(jīng)做了沖紅,稅額需要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?應(yīng)該怎么做賬?
老師,對(duì)方4月份紅沖了一張3月份已經(jīng)認(rèn)證過(guò)發(fā)票,然后又重新開了金額一樣的,我這邊怎么處理
在4月份一筆費(fèi)用發(fā)票已做到賬里了,5月份,對(duì)方公司紅沖了4月份這張開的發(fā)票,5月份這公司開了一張紅字發(fā)票,又開了一張藍(lán)字發(fā)票,我要怎么處理這張發(fā)票?
老師我們3月份取得專票成本一張,3月份已經(jīng)抵扣,但是5月份對(duì)方把它紅沖了,之后又開了一張正確的,這個(gè)要怎么處理做賬
老師,我這個(gè)是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團(tuán)平臺(tái)的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們?cè)诋惖亻_了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個(gè)股東,都是法人股,一個(gè)法人股占比59%,一個(gè)法人股占比41%。 做合并報(bào)表時(shí),是兩個(gè)股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過(guò),不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗(yàn)布、打卷,打包后)買進(jìn)來(lái)的布后面再銷售,領(lǐng)料出庫(kù)的時(shí)候是借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-針織布嗎
老師,金蝶上我錄完記賬憑證了,后續(xù)都需要做啥
老師美團(tuán)平臺(tái)的錢一般是當(dāng)月收入次月自己提現(xiàn),怎么做賬,先做其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入提現(xiàn)再做銀行存款,貸其他應(yīng)收款嗎,
老師,銀行的結(jié)算卡主要是做什么用
老師,今天做題遇到一個(gè)疑問(wèn),為指定產(chǎn)品進(jìn)行的研發(fā)活動(dòng),專利技術(shù)的折舊,什么時(shí)候計(jì)入生產(chǎn)成本,什么時(shí)候計(jì)入制造費(fèi)用?圖一的答案是計(jì)制造費(fèi)用,圖二這題是計(jì)入生產(chǎn)成本,一下記制造費(fèi)用,一下記生產(chǎn)成本,到底寫哪個(gè)?