你好,他這個(gè)一般來說都會(huì)自動(dòng)帶出了減免額不用自己填寫。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對
老師您好,想問下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),A類納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)都自動(dòng)生成了,與賬上相符,期間費(fèi)用表免填。那我管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)和印花稅金額,填寫哪里呢?還有我們企業(yè)是2021年新成立,虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧?這個(gè)怎么填寫呢?
老師報(bào)印花稅,是一般納稅人小微企業(yè),這個(gè)減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱里沒有減半征收這個(gè)選項(xiàng),要怎么做?是由六稅兩費(fèi)減半征收的吧
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個(gè)季度是30萬元免征額對嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫,請問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個(gè)?具體的
老師 我想請問下 我們公司有那個(gè)增值稅加計(jì)抵減5%的政策 首次使用時(shí) 我做賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的 加計(jì)抵減里面有112的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 , 我修改了申報(bào)表之后補(bǔ)繳112元稅費(fèi)。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ,麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號(hào)
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
沒帶出來,是哪里沒填對嗎?納稅申報(bào)表首頁是適用的
那有可能是這個(gè)新版電子稅務(wù)局的問題。