你好,你表頭選擇享受六稅兩費(fèi)減半,然后填寫了計(jì)稅依據(jù)保存之后,它會自動給你減半的,不用選擇的。
老師,小規(guī)模小微企業(yè),申報(bào)印花稅,減半征收的減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱選哪個(gè)
一般納稅人,小型微利企業(yè),印花稅減半征收? 申報(bào)印花稅時(shí),減免性質(zhì)和項(xiàng)目名稱是什么? 印花稅申報(bào)改了之后,對方書立人名稱必須填寫嗎?
老師報(bào)印花稅,是一般納稅人小微企業(yè),這個(gè)減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱里沒有減半征收這個(gè)選項(xiàng),要怎么做?是由六稅兩費(fèi)減半征收的吧
一般納稅人印花稅申報(bào)時(shí)減半征收政策在“減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱”一欄中選擇哪個(gè)呀?
老師小規(guī)模納稅人印花稅減半征收減免政策性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱我選哪個(gè)?
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
老師沒有可以操作選擇的地方
那你填寫計(jì)稅依據(jù),你看一下有給你減免吧。
這個(gè)界面沒有可以填計(jì)稅依據(jù)的地方
你好,計(jì)稅金額這個(gè)不就是啊。
這個(gè)我填完了他就是按照0.0003算的,沒減半
你好,那你找上一步表頭上方。
截圖完整的看一下的。
就是這樣
你這個(gè)是不是稅源采集還沒有到申報(bào)表那一個(gè)。
我知道了老師,提交后他跳轉(zhuǎn)政策界面了,那老師我填的這個(gè)金額是含稅的還是不含稅的?因?yàn)楫?dāng)時(shí)也取得了進(jìn)項(xiàng)票
你好,有合同金額嗎?沒有合同的按照不含稅的就可以。
合同上沒有標(biāo)明金額,那就按照減去進(jìn)項(xiàng)稅后的金額填就行是么
可以 可以安不含稅的