您好,這個的話是屬于期末留抵稅額里面是可以退出來,這個
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內(nèi)銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報增值稅時增值稅申報表期末留抵稅額15萬 (可退稅款) 我10月做賬 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報表銷項稅額15萬 進項稅額12萬 上期留抵稅額15萬 期末留抵稅額12萬(可退稅款) 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬?
老師,企業(yè)第一次做出口退稅,上個月全部出口,出口稅額7萬,進項稅額6萬,這個6萬在主表的期末留抵稅額里面是不是不能退出來?到下斯最留底稅用?
老師,我們本月第一次出口退稅,上個月就開了一張出口發(fā)票金額57萬,這次勾選進項票的稅額是6萬,在申報增值稅的時候期末留抵稅額是6萬,那這個能退下來嗎
老師你好,6月份企業(yè)出口銷售額50萬元,月末留抵稅額10萬元,次月收到稅局出口退稅4.5萬元,請問我要怎么把這個退稅額平賬呢?怎么做分錄?是否要沖減留抵稅額?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,請問小規(guī)模季度不超30萬,免交增值稅,這部分免稅是要算進企業(yè)所得稅利潤里的是嗎?不可以扣減?
勞務(wù)費可以開建筑服務(wù)大類嗎
請問公司給員工交了社保,工資必須從公帳發(fā)嗎?
老師,我是一個賣手機的專賣店個體戶,銷售人員的工資是第三方補貼到給我,我方開人工費用給到第三方公司報銷,那么這個人員的成本的個稅我是否在我個體戶里申報
節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備投資額的10%抵免應(yīng)納稅額,這個設(shè)備我司是成套一起買入,可享受的設(shè)備優(yōu)惠目錄如電動機等,享受優(yōu)惠金額是只能算買入設(shè)備電動機那部分的買入價乘10%嗎
請問煤炭商貿(mào)企業(yè)把公司的車賣了,申報增值稅報表需要按13%報銷項稅嗎?
沒有做業(yè)務(wù)的公司,工資只申報了法人一個人,每月連續(xù)工資做零申報可以嗎
什么類型的企業(yè)需要申報文化事業(yè)建設(shè)稅?文化事業(yè)建設(shè)稅的申報依據(jù)是什么?怎么計算呢?
老師2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000表里的第18行利息支出,我們要調(diào)整嗎
不是說要在應(yīng)退稅額里面才能退出來嗎?那相差的1萬的稅額是在下期期末留底還是在需要按這個繳納附加稅呢
留抵稅額,這個下期沒銷項的情況,是可以正常退稅的
也就是這次申報不能退?要到下期沒有銷項,那下期我也不出口了,還能退嗎?
你不是說能退的嗎?又說要等下期了
對,他是下一個申報期退的,這個意思
那下個申報斯不開票的話有個留底稅額和免抵退取小的不還是0嗎?
你留底這部分如果是沒有肖像的話,到下個期間是可以退稅的之間
不是要比大小的嗎?這期的期末留抵稅額到下期就是上期留抵稅額,留底稅額大于免抵稅額的話,按小的來應(yīng)退稅額不就是0嗎
是要比大小,相當于留抵稅額大于免抵稅額,這種是最后0,但是這個前提是有銷項
沒有銷項的情況下就把留底稅額變到應(yīng)退稅額里了嗎?
嗯對,您現(xiàn)在還要不理解的地方嗎這個
就是這個有我不能開發(fā)票是嗎?
對,這個是不能開的這個
我想不通啊,這個月不開,下個月不就相當于零申報這期的留底稅不就在上期留底稅里面了嗎?怎么會退呢
你留底稅額,是不是你前期繳納的???這個沒錯把
我都說了是這次出口的勾選的進項
你好,是你勾選本次出口對應(yīng)的進賬,然后形成留底,就這個留底,沒有其他銷項對應(yīng),那這個到下一個申報期,留底可以退稅啊,這個直接申請就可以,您現(xiàn)在是不理解這個退不退還是什么?
這個留底到下個月就跳到應(yīng)退稅額里是嗎?這個月開不開發(fā)票沒影響嗎?因為你上面說這個月不能開發(fā)票才能退
我的建議是最好不要開,怕萬一開了,這部分留底的,用你開的銷項,這個抵扣的話,就不能退了,這個意思