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老師,企業(yè)第一次做出口退稅,上個月全部出口,出口稅額7萬,進項稅額6萬,這個6萬在主表的期末留抵稅額里面是不是不能退出來?到下斯最留底稅用?

2024-07-01 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-01 21:39

您好,這個的話是屬于期末留抵稅額里面是可以退出來,這個

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快賬用戶5703 追問 2024-07-01 21:40

不是說要在應(yīng)退稅額里面才能退出來嗎?那相差的1萬的稅額是在下期期末留底還是在需要按這個繳納附加稅呢

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齊紅老師 解答 2024-07-01 21:41

留抵稅額,這個下期沒銷項的情況,是可以正常退稅的

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快賬用戶5703 追問 2024-07-01 21:42

也就是這次申報不能退?要到下期沒有銷項,那下期我也不出口了,還能退嗎?

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快賬用戶5703 追問 2024-07-01 21:42

你不是說能退的嗎?又說要等下期了

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齊紅老師 解答 2024-07-01 21:44

對,他是下一個申報期退的,這個意思

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快賬用戶5703 追問 2024-07-01 21:48

那下個申報斯不開票的話有個留底稅額和免抵退取小的不還是0嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 21:51

你留底這部分如果是沒有肖像的話,到下個期間是可以退稅的之間

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快賬用戶5703 追問 2024-07-01 21:55

不是要比大小的嗎?這期的期末留抵稅額到下期就是上期留抵稅額,留底稅額大于免抵稅額的話,按小的來應(yīng)退稅額不就是0嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-01 21:56

是要比大小,相當于留抵稅額大于免抵稅額,這種是最后0,但是這個前提是有銷項

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快賬用戶5703 追問 2024-07-01 21:57

沒有銷項的情況下就把留底稅額變到應(yīng)退稅額里了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 21:58

嗯對,您現(xiàn)在還要不理解的地方嗎這個

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快賬用戶5703 追問 2024-07-01 21:58

就是這個有我不能開發(fā)票是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 22:03

對,這個是不能開的這個

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快賬用戶5703 追問 2024-07-01 22:04

我想不通啊,這個月不開,下個月不就相當于零申報這期的留底稅不就在上期留底稅里面了嗎?怎么會退呢

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齊紅老師 解答 2024-07-01 22:05

你留底稅額,是不是你前期繳納的???這個沒錯把

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快賬用戶5703 追問 2024-07-02 06:54

我都說了是這次出口的勾選的進項

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齊紅老師 解答 2024-07-02 08:08

你好,是你勾選本次出口對應(yīng)的進賬,然后形成留底,就這個留底,沒有其他銷項對應(yīng),那這個到下一個申報期,留底可以退稅啊,這個直接申請就可以,您現(xiàn)在是不理解這個退不退還是什么?

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快賬用戶5703 追問 2024-07-02 08:10

這個留底到下個月就跳到應(yīng)退稅額里是嗎?這個月開不開發(fā)票沒影響嗎?因為你上面說這個月不能開發(fā)票才能退

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齊紅老師 解答 2024-07-02 09:50

我的建議是最好不要開,怕萬一開了,這部分留底的,用你開的銷項,這個抵扣的話,就不能退了,這個意思

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您好,這個的話是屬于期末留抵稅額里面是可以退出來,這個
2024-07-01
生產(chǎn)企業(yè)的可以的
2024-07-02
你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?
2024-08-01
1.沖銷10月的出口退稅應(yīng)收款: 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 15萬 1.根據(jù)11月增值稅申報表中的期末留抵稅額,確認應(yīng)退稅款: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 12萬 貸:其它應(yīng)收款-出口退稅 12萬
2023-12-19
您好,這個的話,最后是12萬,需要調(diào)整為退稅金額12萬
2023-12-19
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