生產(chǎn)企業(yè)的可以的
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)的時(shí)候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個(gè)數(shù)還能留給下個(gè)月增值稅那邊抵扣嗎?
老師,企業(yè)第一次做出口退稅,上個(gè)月全部出口,出口稅額7萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額6萬(wàn),這個(gè)6萬(wàn)在主表的期末留抵稅額里面是不是不能退出來?到下斯最留底稅用?
老師,我們本月第一次出口退稅,上個(gè)月就開了一張出口發(fā)票金額57萬(wàn),這次勾選進(jìn)項(xiàng)票的稅額是6萬(wàn),在申報(bào)增值稅的時(shí)候期末留抵稅額是6萬(wàn),那這個(gè)能退下來嗎
老師,我們生產(chǎn)企業(yè)上個(gè)月有個(gè)出口退稅,這個(gè)月已經(jīng)退下來了,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表自動(dòng)的在期末留抵稅額上是上個(gè)月的退稅金額,這個(gè)怎么會(huì)在期末留底上面呢,是不是意味著我可以用這個(gè)期末留抵稅額
企業(yè)是生產(chǎn)型一般納稅人,有內(nèi)銷和外銷的,第一次出口貨物,報(bào)關(guān)單出口退稅聯(lián)日期是10月29日,在11月27日開具出口普通發(fā)票,想退稅應(yīng)該在什么時(shí)候認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎樣計(jì)算金額才能有稅退,還有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額金額大于出口發(fā)票稅額金額,抵完了出口發(fā)票稅額金額剩下的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額怎樣處理,可以留在下一次出口退稅再抵扣退稅嗎?
首次出口退稅有五個(gè)可跳過的疑點(diǎn)能申報(bào)退稅嗎?是警告類的疑點(diǎn)
企業(yè)里面的取暖費(fèi)走的是管理費(fèi)用,在填匯算表的時(shí)候規(guī)在管理費(fèi)用里面的哪個(gè)分項(xiàng)里面
老師好, 做工商年報(bào)公示時(shí),參保各險(xiǎn)種人數(shù)是填寫去年12月份的人數(shù)嗎?
公司名字有一臺(tái)車,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,現(xiàn)在想賣掉,賣車的銷項(xiàng)稅,可以用其他發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)來抵扣嗎
委托加工物資受托方代收代繳的消費(fèi)稅不是通過稅金及附加科目核算嗎
老師下午好,請(qǐng)問“土地復(fù)墾”項(xiàng)目人材機(jī)的比例是多少?
請(qǐng)問安徽的一家商業(yè)管理有限公司變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍這該怎么勾選
老師匯算清繳的時(shí)候,工資薪金和個(gè)稅里面的差了好幾十萬(wàn),這個(gè)是不填比較好,還是按帳上的填
從租和從價(jià)的房產(chǎn)稅分別是多久申報(bào)一次?
個(gè)稅申報(bào)時(shí)間和電子稅務(wù)局申報(bào)到期日是一致的嗎
我的是生產(chǎn)企業(yè),那增值稅表里在期末留底我以為會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)屬期為上期留抵稅額,不是這么理解的嗎?
不是這么理解的,申請(qǐng)退稅了 不會(huì)留著以后抵扣的
怎么知道我申請(qǐng)退稅了?在哪里顯示呢?
你申報(bào)了增值稅之后再去申報(bào)出口退稅電子數(shù)據(jù)里面就有啊,我要辦稅出口退稅管理里面免抵退申報(bào)
申報(bào)出口退稅之后,下一個(gè)月主表里增值稅15行里面會(huì)顯示,然后期末留底20行里面會(huì)給你減去這個(gè)的
免抵退稅申報(bào)表我申報(bào)了,那退稅的金額具體看哪一個(gè)表哪一欄我是這個(gè)意思,因?yàn)榈谝淮紊陥?bào),我以為看增值稅主表
增值稅主表15行寫了,給你寫了,你看一下可以嗎?
這次沒有給我寫啊,就在期末留底里面有個(gè)稅額就是這次勾選進(jìn)項(xiàng)的稅額
下個(gè)月不是嗎 你這個(gè)月就退嗎 你才申報(bào)了 也不可能給你退稅還讓你留底的
主表15行是不是要手動(dòng)填寫出口額的7萬(wàn),然后勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額6萬(wàn),取小的按6萬(wàn)退呢?
你好 自動(dòng)的 退多少 看你出口退稅申報(bào)表 應(yīng)退稅額
你剛剛的是什么意思?上個(gè)月我開的出口發(fā)票這個(gè)月申報(bào)不是這個(gè)月退還要到下個(gè)月申報(bào)退?
這個(gè)月申請(qǐng)退稅 下個(gè)月增值稅主表15行顯示啊 不都是先申報(bào)增值稅 再申請(qǐng)出口退稅 你申報(bào)增值稅不知道這個(gè)月需要退稅的金額 所以這個(gè)月15行不顯示
那到下個(gè)月的話顯示到15行的是這次的留底稅6萬(wàn),還是對(duì)應(yīng)的57萬(wàn)的出口發(fā)票應(yīng)退的7萬(wàn)呢
你這個(gè)月申報(bào)了出口退稅,應(yīng)退稅額是多少?你先說一下這個(gè)可以嗎?我不知道你應(yīng)該退多少 算不出來 你需要回復(fù)
這個(gè)申請(qǐng)表里面有 18就是
這個(gè)申報(bào)表里面18是6萬(wàn),但是我一直理解的就是應(yīng)該是在增值稅申報(bào)表里面退稅額是6萬(wàn),我申報(bào)的時(shí)候一個(gè)負(fù)數(shù)出來不就是我要退的錢嗎?
你好,就是退6萬(wàn) 申報(bào)表里面哪里出現(xiàn)負(fù)數(shù)?
申報(bào)表里面沒負(fù)數(shù),以前申報(bào)匯算清繳如果有退稅在申報(bào)的時(shí)候金額會(huì)是負(fù)數(shù)啊我是這個(gè)意思
你好,匯算清繳是企業(yè)所得稅, 出口退稅沒有這一個(gè)不一樣