頁面表不用填寫,這里忽略題就好。
季度開票未超30萬的,我報稅的時候在主表內(nèi)已填寫小微企業(yè)免稅銷售額和免稅額了,增值稅減免明細(xì)表還需要填寫嗎
小微企業(yè),第四季度開普票金額超過45萬,這個金額填增值稅申報表第10欄,提示超過45萬,不能填;填第13欄,申報的時候,有強制類。但“增值稅減免申報明細(xì)表”只有按1%征收的,沒有免稅的。所以這個金額應(yīng)填哪里?
老師,小規(guī)模季度30萬以內(nèi)免征增值稅,銷售額不超過30萬的話,申報增值稅的時候,增值稅減免申報明細(xì)表需要填嗎
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬,開票1%,申報增值稅時候減免的是3%的增值稅,填寫減免明細(xì)表2%不能通過,只能保存申報減免3%的,對嗎
小規(guī)模納稅人季度銷售不超過30萬,申報時候用填寫減免表嗎?
已計入成本費用的職工薪酬 和實際支付職工薪酬 填寫本年累計數(shù)?以前年度還要填寫不?
2025年第三季度新財務(wù)報表上的新改的資產(chǎn)損失怎么填呢,只有選項 是 /否?
老師,員工報銷的住宿費這里寫著旅游服務(wù),可以用嗎
老師:我們酒店租賃的樓,房東(單位)給我們開的發(fā)票是經(jīng)營租賃發(fā)票 今天稅務(wù)組老師來電話說不對,應(yīng)該開不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù), 請問我們到底應(yīng)該收哪種稅目發(fā)票?。?/p>
可轉(zhuǎn)債,債券轉(zhuǎn)換為股權(quán)時,借方的應(yīng)付利息——可轉(zhuǎn)換債券利息的金額僅僅只是當(dāng)年債券應(yīng)計的利息是嗎?還是理解為上一年應(yīng)付未付的利息呢?
這個是不是個稅申報,去稅務(wù)局交過1到7月的怎么起始日期改不了
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開了317萬的發(fā)票,9月份開了97萬的發(fā)票,如果再開86萬的話是不是身為一般納稅人?
請問一下,非營利組織單位,去年的服務(wù)費由于種種原因,當(dāng)時沒有確認(rèn)為提供服務(wù)收入,現(xiàn)在才開票確認(rèn),現(xiàn)在跨年了請問是做進(jìn)提供服務(wù)收入還是其他收入里面合適
您好!我們9月的增值稅和企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,出口退稅原本可以退100萬,但因稅局沒錢,讓我們只申報退30萬,請問一下這種情況下增值稅申報和企業(yè)所得稅表有要改的地方嗎?帳務(wù)處理有什么要變動的嗎?謝謝
老師,公司的客戶不要票,只有極個別的要發(fā)票,太多的無票收入,風(fēng)險大嗎?
減免表剛才寫錯的