你好 按他的要求是需要直接補(bǔ)稅 具體的得問下稅務(wù)局那邊 不修改之前的了
2020年有一份不含稅10萬元的,稅額13000的原材料進(jìn)項專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,2021年9月份,稅務(wù)局認(rèn)定對方企業(yè)為走逃企業(yè),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我做的分錄是,借主營業(yè)務(wù)成本13000,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在11月份稅務(wù)局又要求把成本調(diào)出來,繳納企業(yè)所得稅,請問,成本調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做,用小企業(yè)會計準(zhǔn)則無法使用以前年度損益調(diào)整科目。
一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司,2018年3月,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出40萬,轉(zhuǎn)出的原因,2016年虛開專票117萬,抵扣進(jìn)項17萬,進(jìn)成本100萬;2017年虛開專票223萬,抵扣進(jìn)項23萬,進(jìn)成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報,現(xiàn)在更正所得稅報表,您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時,附表2中主營業(yè)務(wù)成本減少100萬 2、財務(wù)報表中的主營業(yè)務(wù)成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調(diào)整,是用以前年度損益調(diào)整科目嗎? 4、或者更正2016、2017所得稅年報時,通過A105000中進(jìn)行納稅調(diào)增就行 我應(yīng)該怎么更正呀?
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯一筆業(yè)務(wù),生產(chǎn)成本沒有進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整,請問在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應(yīng)該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務(wù)發(fā)票,所以得進(jìn)行納稅調(diào)整,當(dāng)事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報表賬務(wù)進(jìn)行處理還是通過以前年度損益調(diào)整
老師你好,請問收到這條消息:【中國稅務(wù)】企瑞企業(yè)管理服務(wù)(江蘇)有限公司:您單位2023年取得自然人代開的勞務(wù)報酬發(fā)票,可能存在1人(張丹)未按規(guī)定扣繳申報個人所得稅情形。對存在未按規(guī)定進(jìn)行全員全額扣繳申報的,請于2024年5月15日前完成更正。具體提醒內(nèi)容請登錄個人所得稅扣繳客戶端查看,自然人明細(xì)信息請致電66962131查詢或發(fā)送“企業(yè)名稱+自然人代開票勞務(wù)報酬未申報明細(xì)”至郵箱974827816@qq.com索取?!緡叶悇?wù)總局蘇州工業(yè)園區(qū)稅務(wù)局金雞湖商務(wù)區(qū)稅務(wù)分局】,實際23年3-4月份已經(jīng)申報了勞務(wù)個稅實習(xí)生,只是后面才取的發(fā)票,這個也是有影響嗎?
由于公司是遷來的,稅務(wù)局看不到以前年度的企業(yè)所得稅申報信息,請自行調(diào)整20或21年度代開發(fā)票(稅務(wù)認(rèn)定虛開)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,稅額在10萬左右。 以上是稅務(wù)局發(fā)來的信息,請問具體是要求怎么做呢?沒看懂
剛成立的企業(yè),直接將購買原材料,直接簡單的記賬為,生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料?可以嗎,
物業(yè)借調(diào)到地產(chǎn)的開票員,前任開票員已經(jīng)離職,前任每個月有給40家公司提前開票,以后估計陸續(xù)還有其他公司需要提前開票,開票員怎么做能聰明的保護(hù)自己?如果讓需要提前開票的人寫特殊開票申請給財務(wù)總監(jiān)簽字,特殊開票申請的內(nèi)容怎么寫呢,各位老師可以幫忙寫下嗎?
個人獨資企業(yè)更換投資人,合同是9月底簽的,轉(zhuǎn)讓金印花稅一般什么時候交?需要等拿到清稅證明交嗎?
電腦賬,如果本年利潤電腦自動結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤是負(fù)數(shù)怎么辦
要找個代理去線下開戶行解除賬戶控制,但是不放心,怕他知道了密碼把錢盜刷,老師有啥辦法規(guī)避嗎
填寫所得稅申報表,實際發(fā)放工資按個人申報系統(tǒng)的1-9月的收入填寫就行吧
老師,我們老板說財務(wù)是賬房先生
一個人本月工資9086.5,個人承擔(dān)的社保費522,應(yīng)該代扣多少個稅?
將一輛自產(chǎn)的中輕型商用客車用于企管部門需要繳納增值稅嗎?
自產(chǎn)的純電動車100輛,用于網(wǎng)約車作為網(wǎng)約車。這個車每一輛車的單價6萬塊錢,請問需要交納增值稅嗎?
上面寫的是調(diào)整20或21年這塊個人代開發(fā)票那塊,請問賬目上應(yīng)該怎么調(diào)整嗎?
個人代開給你單位的,屬于你單位的成本費用 實際有沒有業(yè)務(wù),當(dāng)時支付了沒有?如果實際有業(yè)務(wù)的話,你賬上不調(diào)整 因為已經(jīng)支付了 要是沖了他的話,做往來,這個往來一直都有,會有余額。
如果對方要求補(bǔ)交稅款,調(diào)整以前年度納稅所得稅,按他要求說的。具體在7月份申報企業(yè)所得稅表的時候,具體怎么填寫呢? 他應(yīng)該是只要求調(diào)整這個吧。
直接交稅 或者修改匯算清繳 不影響今年的利潤表 你們現(xiàn)在是第二種方法,沒法做,只能選第一種
他這樣的意思是要求怎么補(bǔ)交多少錢呢?怎么算呢
你屬于小型微利企業(yè)吧,如果是的話,發(fā)票上面的金額*所得稅稅率
請問按他說的補(bǔ)稅的話,是怎么計算的?多少錢
你看一下到底是20年還是21年的利潤在100萬以內(nèi)嗎 是小型微利企業(yè)嗎?
20年和2021年政策不一樣的。
21的小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi),稅率是2.5%的。