一般不查帳系統(tǒng)會有提示 沒有風(fēng)險的
老師,我2021年有未收回的賬款,當(dāng)時因為沒有開發(fā)票,所以沒掛賬,但是按照稅務(wù)要求,說必須要在未開票收入里面先做,所以我就得掛賬和補交稅款,那我現(xiàn)在能去更正申報2021年12月申報表嗎?如果更正后,還要同時做哪些相應(yīng)的處理?
老師,我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報上個月的報表時,在未開票收入填負數(shù)填不了,那這個怎么填呢,因為應(yīng)納稅款上個月已經(jīng)生成了,這個月申報時已經(jīng)抄過稅,那銷項稅額又自動帶到了表一里,這樣主表又會有這個銷項稅了。準備填好到大廳申報去
您好老師,這么個事,6月因為留抵退回被查賬,沒有辦法被動報的未開票收入,現(xiàn)在是7月份我想在未開票收入里面做抵減,問題1如何申報,問題2還有這次月立馬抵減會不會出預(yù)警,問題3這個未開票收入必須是在當(dāng)年抵減回來嗎?求解謝謝老師
您好老師,一般納稅人戶之前有留抵稅務(wù)讓退稅,后來來查賬沒有辦法了,次月申報了未開票收入,想著以后用未開票收入定后期增值稅,問題來了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未開票收入稅款最好是抵扣當(dāng)年的嗎?還是說跨年也可以, 3后期如何把未開票收入對應(yīng)的稅款低回來? 求解謝謝老師
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負數(shù)嗎?這樣做,他們說會有風(fēng)險,怕稅務(wù)有預(yù)警
請問老師,密目網(wǎng)屬于哪個類目,稅收編碼是什么呢?
多選第第二題為啥不選B
制造業(yè)企業(yè)運費是否需要計提
老師,美元賬戶是0,本位幣賬戶還有110的余額,分錄該怎么做才能做平呀
請問老師,紙質(zhì)發(fā)票怎么作廢?需要交回稅局嗎?
我們是建筑單位,然后食堂安裝了燃氣,不過公司是租的?然后對方開了管道燃氣設(shè)施建設(shè)安裝費的發(fā)票,我該怎么寫會計分錄?
線路改造,餐飲業(yè)入銷售費用--辦公費嗎
我公司的車被人追尾了,現(xiàn)在保險公司賠付給我公司,我公司再把錢給維修方,這時候是維修方把票開給誰?
老師,昨天我們會計主管說教我報增值稅。我剛剛問他兩次,他說過一會。這都快下班了,我還能再問一次嗎。六點下班@董孝彬
老師,企業(yè)間的借款無息,年底若是還不了呢?怎么辦?
就是說我可以先這樣補稅,后期我再少交是不是?沒有什么風(fēng)險,不會預(yù)警
對的是的一正數(shù)一負數(shù),這個不影響的。你交稅還是在無票收入的那個月份交 不會 盡量不要跨年
我已經(jīng)跨年了,稅務(wù)讓我改23年12月份增值稅和年度匯算清繳所得稅,所以說申報的是23年數(shù)據(jù),調(diào)整未開票收入,說24年再抵減回來,老師你說我還敢抵減嗎?真怕有預(yù)警
這種很有可能會預(yù)警,它會提示你,因為你當(dāng)年沒有為開具發(fā)票填寫正數(shù)。然后你出來一個負數(shù),他過幾個月不一定是當(dāng)月提示你,過幾個月它會提示你,你的未開具發(fā)票填寫的負數(shù)有風(fēng)險。
不是所有的都出現(xiàn),我們這邊倒是不出現(xiàn)。有些地方學(xué)員他就截圖過來的,稅務(wù)局說他那邊也查不出問題來,
你的意思是有可能出現(xiàn)風(fēng)險,稅務(wù)局說可以抵減24年的,問題是已經(jīng)查了兩次賬,一次一個人,老換人也不敢把上次說的人錄音下來,畢竟這個賬做的也不是沒有瑕疵,您幫忙出個主意怎么好
那你們那睡義務(wù)是什么時間,主要是你能說不讓他做無票收入吧。
老師我沒有懂你的意思,就是今天讓改23年報表,補23稅,我24年申報數(shù)據(jù)可以從23未開票收入抵減啊?
納稅義務(wù)時間是什么時間?
我也不知道什么是納稅義務(wù)時間
什么時間銷售出去的知道嗎?
一般納稅人戶,零售煙酒業(yè),這個東西怎么說,您懂的的
那建議還是按照你稅務(wù)局的來,如果你不同意的話,那你提供證明。
我現(xiàn)在沒有什么不同意,稅務(wù)局說先繳納,申報未開票收入,后期再抵減,我想知道抵減有沒有什么風(fēng)險,畢竟后期再有風(fēng)險也不是這個人來查賬的呀。就是后期敢不敢抵減,求解老師
我上面寫了有這個風(fēng)險可能出現(xiàn),但是不是一定。