是的,轉(zhuǎn)為自用的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
一般納稅人,受到在超市買東西的專用發(fā)票要按正常入賬然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎? 還有如果是買的辦公用品開的專票,比如買電腦開的專票,可以做入進(jìn)項(xiàng)嗎?那這個(gè)不用轉(zhuǎn)出了吧
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請(qǐng)問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
老師,您好?請(qǐng)教一下,存貨過期,做營業(yè)外,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?如果采購時(shí)是一般納稅人和小規(guī)模的情況下怎么處理?
老師,請(qǐng)問下我公司是一般納稅人,購進(jìn)一臺(tái)車抵扣了13%的進(jìn)項(xiàng),然后現(xiàn)在想賣給個(gè)人,這種要怎么處理啊
老師,一般納稅人納稅人13%商業(yè)的,剛開始第一個(gè)月,如果采購的商品有進(jìn)項(xiàng),但是第一個(gè)月還沒有賣東西出去,那么一個(gè)月結(jié)束了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理?怎么寫分錄?
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?選擇哪種方法?相應(yīng)的計(jì)提壞賬率多少合適?能否寫下有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
政府??顚S醚a(bǔ)貼,科目單獨(dú)設(shè)立了遞延收益,本年內(nèi)的用專款專用資金支付的費(fèi)用,能不能一次性在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,這樣是否符合對(duì)該資金單獨(dú)核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項(xiàng)稅額4895.49,減免稅額借方280,進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致