工商年檢時(shí)的納稅情況通常應(yīng)反映公司實(shí)際承擔(dān)的納稅義務(wù)。雖然你公司為他人代繳了增值稅,但這部分稅款并不是你單位的收入所產(chǎn)生的增值稅。 在這種情況下,建議在工商年檢的納稅情況中不包含這部分代繳稅款。因?yàn)檫@部分稅款的納稅義務(wù)人并非你公司,代繳行為只是按照相關(guān)約定或規(guī)定進(jìn)行的操作。
老師,您好。不好意思想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,私募基金管理人代扣代繳資管產(chǎn)品增值稅小規(guī)模納稅人只能和自己的銷(xiāo)售額合并申報(bào)。但是增值稅申報(bào)表上面顯示的銷(xiāo)售額跟利潤(rùn)表上面確認(rèn)的收入不一樣,這樣可以嗎?我之前問(wèn)過(guò)老師,說(shuō)是私募基金管理人代扣代繳增值稅是要和自己的銷(xiāo)售額合并申報(bào),小規(guī)模納稅人
老師,您好,我們是私募基金行業(yè),我們收到產(chǎn)品代扣代繳增值稅及附加稅,申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)附加稅減半征收,而我們收的增值稅是正常的,那多收的這部分附加稅怎么處理,不能退回去
老師,我們單位是承接其他單位分包的裝修工程,合同上簽的是分包商?,F(xiàn)在就是關(guān)于勞務(wù)人員的工資,是我們公司做名單給總包,總包發(fā)放的,但是這部分勞務(wù)人員是不屬于我們公司?,F(xiàn)在就有個(gè)問(wèn)題,這幫勞務(wù)人員去稅務(wù)局代開(kāi)工程發(fā)票,需要我們代扣代繳個(gè)稅。那應(yīng)該如何去稅務(wù)局辦理核對(duì)征收個(gè)稅那?
勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)人力資源業(yè)務(wù)包含給派遣員工單獨(dú)代收代付五險(xiǎn)一金,用人單位委托某個(gè)外人以私對(duì)公的方式轉(zhuǎn)給公司五險(xiǎn)一金的單位個(gè)人費(fèi)用和管理費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做全部分錄?為什么要那樣做?這種交五險(xiǎn)一金是不是就是代收代付還是屬于代扣代繳?
請(qǐng)熟悉私募基金公司賬務(wù)和稅務(wù)的老師進(jìn)! 公司是私募管理人,有2個(gè)產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人,想問(wèn)下申報(bào)增值稅的時(shí)候,一個(gè)是我們收取的管理費(fèi),屬于主營(yíng)業(yè)務(wù),還有一個(gè)是產(chǎn)品收益,這個(gè)產(chǎn)品收益,是客戶(hù)投資的錢(qián)取得的收益,和我們公司無(wú)關(guān),只不過(guò)我們作為產(chǎn)品納稅義務(wù)人,需要申報(bào)這部分的增值稅,我想問(wèn)下這種實(shí)務(wù)中,如果資管收益超過(guò)500萬(wàn),是不是會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,我查了稅務(wù)相關(guān)政策和12366解答的,都沒(méi)有正面回復(fù)這個(gè)的,而且小規(guī)模申報(bào)表不會(huì)區(qū)分自營(yíng)和資管的,是合并申報(bào)的,看不到區(qū)分 而且對(duì)管理人來(lái)說(shuō),所得稅是只申報(bào)管理費(fèi)收入的,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開(kāi)清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)轉(zhuǎn)賬,事實(shí)發(fā)生了,這個(gè)要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購(gòu)個(gè)人墊資然后公司打款給個(gè)人是不是會(huì)被查?
請(qǐng)問(wèn)一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫(xiě)的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷(xiāo)售沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開(kāi)始不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒(méi)有收入,成本只有折舊和攤銷(xiāo),5月暫估了未開(kāi)票收入300萬(wàn),6月會(huì)正常開(kāi)票300萬(wàn),因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬(wàn),為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬(wàn),6月可以不紅沖5月的為開(kāi)票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個(gè)掃碼收款賬戶(hù),很多到賬的貨款不曉得屬于哪個(gè)客戶(hù)的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰(shuí)的錢(qián)),我做賬錄分錄做到哪個(gè)科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?