你好,同學(xué) 附加稅現(xiàn)在是有6稅2費(fèi)的政策 可以減半征收
老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應(yīng)該減半征收,但是我們申報(bào)和繳納的時(shí)候都沒有減半,現(xiàn)在要申請退稅,還要更正申報(bào)報(bào)表,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
老師,請問房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預(yù)交的增值稅,對嗎?我們之前預(yù)交了增值稅,但是不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后面產(chǎn)生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報(bào),把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來了,但沒退到銀行卡,而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了增值稅和附加稅,請問老師,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來的這部分錢里面抵扣嗎?
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報(bào)表,我們原來因?yàn)樘铄e報(bào)表退回了500,原來做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師,你好,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在增值稅附加是減半征收,那么我做賬的時(shí)候,減免的那部分差額做營業(yè)外收入嗎,還是怎么處理?
老師,您好,我們是私募基金行業(yè),我們收到產(chǎn)品代扣代繳增值稅及附加稅,申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)附加稅減半征收,而我們收的增值稅是正常的,那多收的這部分附加稅怎么處理,不能退回去
老師請問下,火車票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎?還是必須計(jì)入差旅費(fèi)里?
老師,我們是一家再生資源公司,購入汽車怎么做賬,拆分汽車成零件怎么做賬
個(gè)稅app里的這個(gè)上面收入是扣完五險(xiǎn)一金的還是沒扣完的金額呢?
什么樣的科目需要確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)?
老板的火車票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎
老板的火車票可以計(jì)入交通費(fèi)里嗎
企業(yè)是做物業(yè)保潔的,老板拿來自己的機(jī)票和住宿費(fèi)來報(bào)銷,要求全額計(jì)入成本里,可以計(jì)入交通費(fèi)和住宿差旅費(fèi)里嗎?福利費(fèi)需要申報(bào)個(gè)稅了,這樣做合理嗎?
請問一下,明細(xì)賬什么情況下登記什么樣式的明細(xì)賬?
這道題d應(yīng)該沒有說錯吧?C為什么復(fù)印件是對的?
固定資產(chǎn)怎么定義的?以及怎么折舊?