同學你好 按明細核對就可以
老師,就是我們公司是勞務公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農(nóng)民工,那么應該是由我們公司來發(fā)給農(nóng)民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話就是總承包公司,他去開了一個農(nóng)民工專用戶,這個錢就直接打到了農(nóng)民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票(勞務費),這種要怎么做賬,
我們把勞務分包給勞務公司,開給總包裝飾發(fā)票,現(xiàn)在總包代發(fā)工資,勞務應該把代發(fā)工資部分開票給我們,現(xiàn)在勞務沒開票給我們也沒上報個稅,有些已經(jīng)是去年或前年就代發(fā)了,這種情況是否要勞務補開發(fā)票嗎?但是總包沒有提供轉賬流水,賬目如何處理比較合適?
老師,請問建筑行業(yè)中工程做了一半,然后工程沒成,現(xiàn)在想回款但是總包說只能跟現(xiàn)在他們合作的公司簽合同,但是現(xiàn)在這個跟總包合作的單位是開三個點勞務發(fā)票給總包,這樣我們開九個點給這個勞務公司,勞務公司就不接受我們的票,說他們也抵扣不了,請問這種情況下我們公司如何處理比較好?
我們是分包方,有建筑專業(yè)承包資質和勞務分包資質,現(xiàn)將所簽字的分包合同,部分外包給班組,現(xiàn)我們以給班組人員代發(fā)工資的形式支付班組施工費,這個應該怎么操作,班組需要開勞務發(fā)票給我們是嗎,是以他們公司的名義開,還是要他們以個人提供勞務的方式到稅務代開勞務發(fā)票給我們入賬
老師,我們單位是承接其他單位分包的裝修工程,合同上簽的是分包商?,F(xiàn)在就是關于勞務人員的工資,是我們公司做名單給總包,總包發(fā)放的,但是這部分勞務人員是不屬于我們公司?,F(xiàn)在就有個問題,這幫勞務人員去稅務局代開工程發(fā)票,需要我們代扣代繳個稅。那應該如何去稅務局辦理核對征收個稅那?
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結轉至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調整之前月份結轉的成本
怎么按明細核定,帶了協(xié)議去稅務局代開還是我們單位代扣代繳?該怎么樣去核定那?
就是申報個稅的明細和工資明細
我的意思是如何去代開發(fā)票的時候辦理核對征收,開發(fā)票時直接繳納增值稅個稅等。我沒辦法給他申報個稅,這些勞務人員實際上不屬于我們員工,沒有給他們交社保啊
同學你好 登錄國家稅務總局江蘇省電子稅務局,進入“我要辦稅”——“發(fā)票使用”——“代開發(fā)票”模塊