你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費(fèi),做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了,我按原來(lái)2月的分錄做了負(fù)數(shù)。現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò),需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因?。课?月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師好,公司有一筆退貨,賬上做賬做收入相應(yīng)的負(fù)數(shù),還是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn)老師,之前有認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅,后來(lái)退了,我開(kāi)了紅字信息表表,也收到了對(duì)方的紅字專票,我是做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù),還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?請(qǐng)問(wèn)老師什么時(shí)候做負(fù)數(shù)什么時(shí)候轉(zhuǎn)出。
我12月勾選的發(fā)票還沒(méi)到我這里來(lái),我現(xiàn)在做11月賬,應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候只有銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)沒(méi)數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進(jìn)項(xiàng)做負(fù)數(shù)來(lái)票再做沖銷(xiāo)嗎,如果后期發(fā)票來(lái)不了,或者丟失了,進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,申報(bào)表是不是也要同樣做轉(zhuǎn)出
我12月勾選的發(fā)票還沒(méi)到我這里來(lái),我現(xiàn)在做11月賬,應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候只有銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)沒(méi)數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進(jìn)項(xiàng)做負(fù)數(shù)來(lái)票再做沖銷(xiāo)嗎,如果后期發(fā)票來(lái)不了,或者丟失了,進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,申報(bào)表是不是也要同樣做轉(zhuǎn)出
老師咨詢一下,25年社?;鶖?shù)提高之后,員工個(gè)人承擔(dān)的社保由于員工已離職無(wú)法聯(lián)系到,由公司替員工交納,這個(gè)該怎么做賬呢
小規(guī)模納稅人,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表在線填寫(xiě),本期金額是填寫(xiě)一個(gè)季度的,填寫(xiě)完了,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)那欄和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的對(duì)不上,是怎么回事呀
你好,我們公司現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)。資產(chǎn)負(fù)債表的總資產(chǎn)自己超過(guò)5000萬(wàn)了,交企業(yè)所得稅是25%了,請(qǐng)問(wèn)要是下個(gè)月沒(méi)有超過(guò)5000萬(wàn)的話。是不是還可以下降到小微企業(yè)呢?
我們有兩臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,入庫(kù)單是23年1月的,發(fā)票現(xiàn)在才拿回來(lái),那這期間我可以補(bǔ)提折舊嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)表附表加速折舊中需要提現(xiàn)嗎?
老師,新公司,上個(gè)季度第一次報(bào)報(bào)表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)了,是更正報(bào)表,還是這個(gè)季度直接填正確的?謝謝老師
老師,今年一月份發(fā)了年會(huì)紅包,紅包加入薪資一起申報(bào)個(gè)稅,但紅包我們是直接做到工資費(fèi)用,沒(méi)有用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)這次企稅填寫(xiě)計(jì)提及發(fā)放要把筆紅包加進(jìn)來(lái)嗎
新的企業(yè)所得稅預(yù)申報(bào)表中的職工薪酬怎么填寫(xiě)1.已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬2.實(shí)際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬。
一般納稅人,倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品做廢品處理,帳目怎樣做,是不是應(yīng)該交增值稅
老師,公司有個(gè)員工是低保戶的。 他的信息已經(jīng)添加到個(gè)稅系統(tǒng)了,且報(bào)送成功。到還沒(méi)審報(bào)個(gè)人所得稅。 這種情況還有辦法刪掉嗎?
員工懷孕自己承擔(dān)社保從公司賬戶走可以嗎


網(wǎng)上搜的都是 借 庫(kù)存商品-10 借 進(jìn)項(xiàng)稅-3 貸 應(yīng)付賬款-13
我是這么處理的 借 庫(kù)存商品-10 貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出3 貸 應(yīng)付賬款-13
這樣可以不?
可以的,應(yīng)該就是你的這個(gè)做法的了
好的,如果有更好的辦法,可以再回復(fù)我一下哈
好的了,這個(gè)已經(jīng)是對(duì)的了
好的好的
加油加油,工作順利