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老師,10月份的時候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報增值稅的時候應(yīng)該怎么報呢針對這部份紅沖的專票,到時候還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我11月需要多勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎

2023-11-09 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-09 11:41

您好,對的,這個是需要多勾選的

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快賬用戶3126 追問 2023-11-09 11:47

多勾選的那部份就是紅沖發(fā)票對應(yīng)那稅份金額嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-09 11:47

嗯對是這個意思的了

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快賬用戶3126 追問 2023-11-09 11:49

我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)留抵有七八千萬的金額,10月開了銷項(xiàng)發(fā)票1300多萬, 收到紅字發(fā)票500多萬,那我怎么勾選呢

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齊紅老師 解答 2023-11-09 11:52

那你就按照剩余的,低于進(jìn)項(xiàng)的金額,勾選

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快賬用戶3126 追問 2023-11-09 11:54

假如說我交5萬的稅,我就用銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=5萬 來勾選 對嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-09 11:54

嗯對,理解的是對的哈

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快賬用戶3126 追問 2023-11-09 11:55

那就不管紅沖發(fā)票了嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-09 11:57

對的,哪個是不需要的了

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快賬用戶3126 追問 2023-11-09 11:57

那到時候做賬進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出能平賬么

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齊紅老師 解答 2023-11-09 12:00

可以,那個當(dāng)然是不影響的

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快賬用戶3126 追問 2023-11-09 12:36

那在申報增值稅時,也要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額么

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齊紅老師 解答 2023-11-09 12:37

轉(zhuǎn)出那部分,是需要的

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快賬用戶3126 追問 2023-11-09 12:38

好的,那做賬那筆紅沖發(fā)票的分錄應(yīng)該怎么填寫呢

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齊紅老師 解答 2023-11-09 12:49

紅沖了,你是采購方吧

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快賬用戶3126 追問 2023-11-09 12:49

是的,我是采購方

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齊紅老師 解答 2023-11-09 13:16

那你就正常做你的采購?fù)嘶?

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快賬用戶3126 追問 2023-11-09 13:28

我們是銷售折扣,不是退貨

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齊紅老師 解答 2023-11-09 13:29

你們不是采購方嗎?對方給你們紅沖了?

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您好,對的,這個是需要多勾選的
2023-11-09
你好,那正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報?
2023-11-09
你好,針對紅沖的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方,都是負(fù)數(shù)金額
2023-02-13
同學(xué)你好 你需要現(xiàn)在轉(zhuǎn)出
2021-11-08
是的,是這個樣子的。
2023-11-09
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