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老師:2023年企業(yè)改增值稅表產(chǎn)生了4萬(wàn)多的稅,這個(gè)月申報(bào)后賬上有留底4萬(wàn)多。老板想申請(qǐng)留底退稅繳2023年的4萬(wàn)多稅??梢??

2024-06-27 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-27 09:51

你好,符合要求的可以打。

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快賬用戶6768 追問 2024-06-27 09:53

什么要求老師謝謝了

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齊紅老師 解答 2024-06-27 09:54

你好,符合增量留底退稅的政策。

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快賬用戶6768 追問 2024-06-27 10:29

老師:正常申報(bào)后,可以做留底抵欠是吧

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齊紅老師 解答 2024-06-27 10:29

是的,對(duì)的,可以這么做的。

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你好,符合要求的可以打。
2024-06-27
稅務(wù)局要求繳回2022年4月份的留抵退稅款5萬(wàn) 請(qǐng)問:這5萬(wàn),稅務(wù)退給您了嗎?
2023-02-19
你好 ; 留抵對(duì)不上 。你去看看 你報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi) 你公司只有增值稅嗎? 你 報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是包括很多稅費(fèi)的。 比如個(gè)稅 、 增值稅、附加稅、 企業(yè)所得稅 、 房產(chǎn)稅這些合計(jì)來(lái)填報(bào)的;
2021-12-06
可以申請(qǐng)留抵退稅的。
2022-06-02
不交增值稅附加稅就不用交
2022-05-18
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