你好,符合要求的可以打。
請(qǐng)問老師 報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表上留底對(duì)不上怎么辦呢?增值稅上留底還有4萬(wàn)多。但是報(bào)表上都要交稅了
老師,單位是一般納稅人上個(gè)月要交的增值稅8萬(wàn)多 然后有個(gè)延交的政策 上個(gè)月交的增值稅4萬(wàn)多 還有4萬(wàn)多沒交 繳款期限到明年2月份 這個(gè)月我申報(bào)增值稅在27欄本期已繳稅額填寫上個(gè)月交的4萬(wàn)多嗎
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報(bào)表10月的軟件即征即退應(yīng)納稅額5萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是4萬(wàn),免抵退稅額8萬(wàn),11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬(wàn),退稅和軟件即征即退應(yīng)納稅額沒有聯(lián)系對(duì)吧,退稅看期末留底稅額就可以對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問2022年底交了3萬(wàn)多的增值稅,進(jìn)項(xiàng)留抵有30多萬(wàn),2023年1月份又認(rèn)證了2022年的100多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這樣可以嗎
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表,上期留底稅額有十一萬(wàn)多,如果我這個(gè)月產(chǎn)生增值稅5萬(wàn)噸,這五萬(wàn)多是可以抵扣不交的是嗎
老師好,公司前期財(cái)務(wù)管的一團(tuán)糟,對(duì)采購(gòu)壓根沒限價(jià)要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強(qiáng)推制度肯定會(huì)很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢
您好老師,小規(guī)模納稅人有無(wú)票成本,匯算清繳沒調(diào),可以在2025年調(diào)么
請(qǐng)問不同的餐費(fèi)發(fā)票報(bào)銷比例是多少?
我司是貿(mào)易公司,直接采購(gòu)回來(lái)后再做產(chǎn)品檢測(cè),之后就銷售出去, 那這筆檢測(cè)服務(wù)費(fèi)用應(yīng)該設(shè)置什么科目好?
您好,老師,駕校報(bào)名贈(zèng)送的電影票可以計(jì)入銷售費(fèi)用吧
子公司銷售產(chǎn)品給母公司,屬于關(guān)聯(lián)交易嗎?
老師,文化研究會(huì)收到上級(jí)單位劃撥的會(huì)費(fèi),季度預(yù)申報(bào)所得稅的時(shí)候是按不征稅收入申報(bào)的,年度匯算的時(shí)候要怎么填報(bào)吖?
合作社年報(bào)中的營(yíng)業(yè)收入是按年開票收入填寫,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填
老師,我們是一家有限合伙企業(yè),做了一筆委托貸款合同,和銀行簽了一份委托貸款合同,然后又和銀行 借款人簽了一份三方委托貸款合同,需要繳納印花稅嗎?
財(cái)務(wù)人員調(diào)賬自保,一般需要做哪些準(zhǔn)備工作,準(zhǔn)備哪些資料
什么要求老師謝謝了
你好,符合增量留底退稅的政策。
老師:正常申報(bào)后,可以做留底抵欠是吧
是的,對(duì)的,可以這么做的。