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老師請問2022年底交了3萬多的增值稅,進項留抵有30多萬,2023年1月份又認證了2022年的100多萬進項發(fā)票這樣可以嗎

2023-01-29 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-29 13:39

你現(xiàn)在一月份有留底嗎? 只要自己控制一下,不要有留底就行。

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快賬用戶4005 追問 2023-01-29 13:42

1月份有留抵,是2022年的留抵,但是我想下月初就全部認證了

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齊紅老師 解答 2023-01-29 13:44

你好,最好不要有留底,因為有留底稅務局會問起來的。

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快賬用戶4005 追問 2023-01-29 13:47

老師2023年1月份馬上就認證了,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-29 13:47

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4005 追問 2023-01-29 14:07

老師如果稅局要問呢,22年發(fā)票為啥23年1月份認證呢

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齊紅老師 解答 2023-01-29 14:09

還有一個待認證,1000塊錢。

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齊紅老師 解答 2023-01-29 14:10

待認證有一個1000塊錢的借方余額。

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齊紅老師 解答 2023-01-29 14:10

之前不需要抵扣 現(xiàn)在才抵扣 稅務局不會問這個 閑的

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快賬用戶4005 追問 2023-01-29 14:12

老師,1000塊是什么,哪來的數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2023-01-29 14:12

回復錯了,不是給你回復的,我剛才給你回復了正確的 之前不需要抵扣 現(xiàn)在才抵扣

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齊紅老師 解答 2023-01-29 14:12

14:10給你補了正確的回復。

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快賬用戶4005 追問 2023-01-29 14:13

好的知道的

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快賬用戶4005 追問 2023-01-29 14:15

老師你說還用做納稅調整什么的嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-29 14:16

你好,不需要做納稅調整,就這么做啊。

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你現(xiàn)在一月份有留底嗎? 只要自己控制一下,不要有留底就行。
2023-01-29
同學你好,直接在2022年做沖紅處理,或者在2023年把沖紅的發(fā)票,做以前年度損益調整處理,企業(yè)所得稅匯算清繳時,減少上年的利潤,就行了。
2023-03-17
進項稅額可以認證抵扣,但留抵稅額不能直接用來抵扣之前欠繳的稅款。留抵稅額只能用于抵扣未來應繳納的增值稅。您需要先繳清之前的欠稅,才能利用留抵稅額。
2024-10-18
同學你好 這個可以的
2022-02-09
你好! 預交稅款一般是一次抵減應交稅款的。沒有影響的
2021-05-30
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