你現(xiàn)在一月份有留底嗎? 只要自己控制一下,不要有留底就行。
老師,我公司這個月的銷項稅額是4萬多,我有19年9月份的三張進項發(fā)票,稅額8.6萬多,上期留底稅額就是5萬多,這個月我是不是必須認證了這去年九月的發(fā)票,那樣這個月留底稅就太多了,會有什么影響?我該怎么處理?
老師,12月份的進項票超過了開出的發(fā)票,那可以先不認證進項票交點增值稅嗎?到明年1月底再認證留明年用可以嗎?
請問老師,今年剛開始,現(xiàn)在認證出現(xiàn)進項比銷項多了,這1月份可以留底稅嗎?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師請問2022年底交了3萬多的增值稅,進項留抵有30多萬,2023年1月份又認證了2022年的100多萬進項發(fā)票這樣可以嗎
老師房地產開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
老師,給供應商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應商處采購的貨款,有200元不需要付給供應商了,因為項目結束了,后期也不會跟這個供應商有合作了,現(xiàn)在我們在清理欠款情況。不需要付給供應商的這200元,我這邊做賬做成財務費用-現(xiàn)金折扣還是計入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進行市集擺攤,可能會有3-6個月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨算的,并非算在房子開發(fā)費用里。這個到底是怎么個算法邏輯?
老師:請問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個月公司開了發(fā)票,這個月還能注銷不,還是要等到6月把稅報了都,才能注銷
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,我們在25年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅,這個股東分紅需要再匯算清繳的時候填寫分紅明細嘛?
老師您好!請問年度個人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險嗎?這個商業(yè)健康險指的是什么?
1月份有留抵,是2022年的留抵,但是我想下月初就全部認證了
你好,最好不要有留底,因為有留底稅務局會問起來的。
老師2023年1月份馬上就認證了,這樣可以嗎
可以的,可以這么做的。
老師如果稅局要問呢,22年發(fā)票為啥23年1月份認證呢
還有一個待認證,1000塊錢。
待認證有一個1000塊錢的借方余額。
之前不需要抵扣 現(xiàn)在才抵扣 稅務局不會問這個 閑的
老師,1000塊是什么,哪來的數(shù)呢
回復錯了,不是給你回復的,我剛才給你回復了正確的 之前不需要抵扣 現(xiàn)在才抵扣
14:10給你補了正確的回復。
好的知道的
老師你說還用做納稅調整什么的嗎
你好,不需要做納稅調整,就這么做啊。