您好 可以5月更正了無票收入后 做欠稅處理
老師我們是民非企業(yè),3月份開了張1000元發(fā)票的小項(xiàng)目,沒收到錢,做漏了,報(bào)完稅才發(fā)現(xiàn),我們沒有無票收入,增值稅是根據(jù)開票金額申報(bào)的,就是賬做漏了,企業(yè)所得稅就沒沒有這筆了?,F(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目做不成了,5月開了紅沖發(fā)票,我是想著做不成了,收入費(fèi)用沒有變化,可以直接在5月份直接在一個(gè)憑證里做開票時(shí)和紅沖時(shí)的賬務(wù)處理嘛?
老師您好是這樣這樣的,我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)?,因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒有再開這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會(huì)有差異,59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開,那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)就銷售,但是我這邊銷售出去了沒有合同,現(xiàn)金收款,也不會(huì)開票,7月申報(bào)的時(shí)候我就沒做無票收入,但是7月我把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在我還怎么處理這筆無票收入的業(yè)務(wù)呢
老師,下午好,一社會(huì)團(tuán)體24年1月才做稅務(wù)登記,23年的時(shí)候有進(jìn)行法人換屆所以做了審計(jì)。當(dāng)時(shí)8月份收到一筆5萬元,做了無票收入。沒做稅務(wù)登記所以沒有申報(bào)。現(xiàn)在問題是24年1月做了稅務(wù)登記后就開了這發(fā)票5萬元。那24年我這邊要怎么處理呢?
請(qǐng)教老師,我現(xiàn)在很麻煩的事情,所屬期3月我們做了無票收入,4月開發(fā)票了,5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候我們未開票收入負(fù)數(shù)填寫了4月開票數(shù),結(jié)果比對(duì)不符合,稅局讓我更正3/4月報(bào)表,就是按照開票金額,這樣我們3月就有留抵了,實(shí)際情況是我們3三月走貨賣了,認(rèn)證了全部的進(jìn)項(xiàng),如果我現(xiàn)在更正了3月增值稅,就有留抵了,我需要更正之前的1-3財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表嘛?
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)所得稅匯算清繳,一般企業(yè)收入明細(xì)表101010要不要選擇申報(bào)?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)平均總額超過5000萬
請(qǐng)問老師公司租的商業(yè)房,房產(chǎn)稅歸房東還是我們公司交
老師,籌建期間吃飯產(chǎn)生的費(fèi)用,可以計(jì)入開辦費(fèi)吧?除了附發(fā)票,做賬的時(shí)候還要附什么票據(jù)呢?
【7﹒單選題】根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,屬于增值稅混合銷售行為的是 ( )。 A.某機(jī)械公司銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù) B.某瓷磚廠銷售瓷磚的同時(shí)提供送貨服務(wù) C.某建筑公司銷售自產(chǎn)活動(dòng)板房的同時(shí)提供建筑服務(wù) D.某藥材廠銷售藥材的同時(shí)提供研磨加工勞務(wù) 【答案】B 老師能幫忙解釋下嗎?看不懂
老師,建廠房買的沙子水泥款,還沒收到發(fā)票付了款的時(shí)候,我做了借在建工程,待其他應(yīng)收款。那收到發(fā)票后是借在建工程,待其他應(yīng)付款嗎
老師,公司在河北保定成立了公司,請(qǐng)問基本戶必須在本地開嗎?能到其他城市開嗎?
老師,建設(shè)旅游基地,購買的動(dòng)物,開專票能抵扣嗎
公司員工去國外考察市場(chǎng),產(chǎn)生的餐費(fèi)放在什么科目核算
老師,上期多交的稅在25行和32行為負(fù)數(shù),我需要手動(dòng)再填入30行嗎?還是說應(yīng)該填在哪一行
問題來了管理員不讓我們做留抵抵欠,也可以先正常繳納后期做出口退稅嗎?
您自己申報(bào)了不繳稅專管不肯 要讓繳納?
是的必須繳納不讓留抵抵欠
請(qǐng)問是讓您做出口無票收入還是內(nèi)銷無票收入?? 后期這筆業(yè)務(wù)還是要做出口的 對(duì)嗎
禁止出口就不讓 退了當(dāng)然按照內(nèi)銷處理了呀,報(bào)關(guān)單只是這筆不能退,其他的可以退。我現(xiàn)在問題是如果不讓做留抵抵欠能后期先正常上稅后面做出口退稅嗎?
也可以先正常繳納后期做出口退稅嗎? 都禁止出口了? 這筆業(yè)務(wù)哪里來的出口退稅啊 肯定不能退稅了啊
只是報(bào)關(guān)單的其中一筆不能出口,報(bào)關(guān)單其他能符合出口的也不能出口?
其他的可以 不符合出口退稅的這個(gè)不能
我想問為什么我們管理員不讓我們做留抵抵欠呢
正常情況下是不允許后期進(jìn)項(xiàng)稅額抵稅的 以前是不允許留抵抵稅的 而且延期繳稅都有條件的 請(qǐng)問您單位跟管理員關(guān)系好嗎?平時(shí)有沒有走動(dòng)
也就是如果跟管理員好那就可以讓你做留抵抵欠哈
對(duì)的 這個(gè)專管員有很大的自** 平時(shí)單位有問題 態(tài)度也不一樣的 所以 我們會(huì)計(jì)跟專管打好交道 很重要的?
那我這邊要是讓我做了留抵抵欠了,后期這筆報(bào)關(guān)單還能讓我們做出口退稅處理呢?
您只做了禁止出口的商品留抵抵欠 后期其他商品都已經(jīng)正常出口了 也沒有違反稅務(wù)規(guī)定 還是可以出口退稅的啊 其他的不符合出口退稅條件嗎? 當(dāng)然您要把留抵抵欠的處理了 才好做出口退稅的
好的好的謝謝
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!